О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 «О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы»
Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 8С-13/2-23 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 402 371,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 125 629,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 275 742,1 тысяч тенге;
2) затраты – 404 360,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 989,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 989,3 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 204,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 426,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 388,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 31,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 137 359,9 тысяч тенге;
2) затраты – 147 204,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 61 875,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 600,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 775,0 тысяч тенге;
2) затраты – 62 106,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -231,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 231,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 139 427,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 604,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 281,7 тысяч тенге;
2) затраты – 139 677,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -250,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 171 425,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 46 127,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 50,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 123 748,3 тысяч тенге;
2) затраты – 173 320,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 895,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 895,0 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 800,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 942,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 558,3 тысяч тенге;
2) затраты – 106 180,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -380,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 380,1 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Куншалганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 639,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 173,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 25,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 28 441,6 тысяч тенге;
2) затраты – 31 639,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Койтасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 046,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 635,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 19 411,6 тысяч тенге;
2) затраты – 24 333,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -286,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 286,8 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 395,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 886,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 22 499,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 576,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 181,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 181,0 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 492,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 093,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 100,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 118 299,4 тысяч тенге;
2) затраты – 126 584,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 092,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 092,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет села Аксуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 520,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 324,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 25 196,0 тысяч тенге;
2) затраты – 27 520,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2024-2026 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 832,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 725,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 21 107,0 тысяч тенге;
2) затраты – 32 162,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 330,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 330,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Майлан на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 133 519,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 369,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 124 150,6 тысяч тенге;
2) затраты – 136 394,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 875,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 875,0 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2024-2026 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 130 640,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 830,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 126 634,9 тысяч тенге;
2) затраты – 131 468,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -827,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 827,6 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата
М.Абжиков
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет города Ерейментау на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
402 371,1
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
125 629,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
35 500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 500,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
45 460,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 200,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
3 710,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
40 550,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44 669,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
44 400,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
269,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
1 000,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 000,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
275 742,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
275 742,1
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
275 742,1
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
404 360,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 411,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 411,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 211,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
155 247,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
155 247,4
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
33 000,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 500,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 500,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
113 247,4
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
191 711,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
191 711,7
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
88 348,9
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
103 362,8
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
1 990,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 990,3
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 990,3
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 989,3
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
1 989,3
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 989,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 989,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 989,3
|
Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
147 204,9
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
9 426,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
6 784,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
190,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
289,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 305,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 142,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 142,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
388,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
308,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
308,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
80,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
80,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
31,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
31,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
31,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
137 359,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 359,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137 359,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
147 204,9
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 097,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 097,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 897,9
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 507,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 507,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
705,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 130,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 672,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
102 600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 600,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 600,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
100 000,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
0,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
61 875,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
7 600,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
880,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
880,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 657,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
60,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 447,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 063,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 063,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
500,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
500,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
500,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
53 775,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 775,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 775,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
62 106,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 411,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 411,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 411,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 265,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 265,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 455,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 510,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 430,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 430,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 430,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-231,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
231,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
231,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
231,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
231,0
|
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Тургайского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
139 427,7
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
10 604,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 996,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 996,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 608,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
172,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 345,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 000,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 000,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
142,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
142,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
142,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
400,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
400,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
400,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
128 281,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
128 281,7
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
128 281,7
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
139 677,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 609,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 609,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 609,7
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 122,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 122,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
382,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 700,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 040,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 946,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 946,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 100,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
846,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
100 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 000,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-250,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
250,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
250,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
250,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
250,0
|
Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Улентинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
171 425,6
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
46 127,3
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
720,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
720,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 482,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
75,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 337,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42 925,3
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
42 925,3
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
50,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
50,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
50,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
1 500,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 500,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 500,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
123 748,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
123 748,3
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
123 748,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
173 320,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 196,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 196,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 996,6
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 410,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 410,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 366,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 044,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 714,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 714,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
819,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
895,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
100 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 000,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 895,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
1 895,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 895,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 895,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 895,0
|
Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
105 800,3
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
6 942,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
560,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
560,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
3 437,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
380,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
444,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 613,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 945,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 945,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
300,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
98 558,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 558,3
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 558,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
106 180,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 975,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 975,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 775,3
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 630,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 630,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 330,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 550,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
750,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
975,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
975,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
975,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
72 600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 600,0
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
72 600,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-380,1
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
380,1
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
380,1
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
380,1
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
380,1
|
Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 19 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Куншалганского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31 639,6
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
3 173,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
13,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 460,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
50,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 372,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 700,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 700,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
25,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
25,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
25,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
28 441,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 441,6
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 441,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31 639,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 528,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 528,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 528,6
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 292,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 292,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
529,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 063,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
700,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
819,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
819,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
819,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
0,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 22 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Койтасского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
24 046,6
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
4 635,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 517,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
20,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 431,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
65,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 618,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 618,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
19 411,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 411,6
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 411,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
24 333,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23 237,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 237,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 037,4
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
400,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
400,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
150,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
250,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
696,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
696,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
696,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-286,8
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
286,8
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
286,8
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
286,8
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
286,8
|
Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Бестогайского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
27 395,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
4 886,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
44,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
44,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 442,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
37,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 355,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
20,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 400,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 400,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
10,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
10,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
22 499,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22 499,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22 499,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31 576,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 676,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 676,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 676,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 900,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 900,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 030,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
370,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 181,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
4 181,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 181,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 181,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 181,0
|
Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
124 492,4
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
4 093,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
322,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
322,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 231,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
46,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 170,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 540,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 540,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
2 100,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 100,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 100,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
118 299,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
118 299,4
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
118 299,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
126 584,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24 468,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 468,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 468,4
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 316,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 316,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
816,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
Прочие
|
100 000,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 000,0
|
||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 092,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
2 092,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 092,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 092,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 092,0
|
Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 31 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет села Аксуат на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
27 520,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
2 324,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 289,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
35,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
56,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 138,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
60,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
535,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
535,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
25 196,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 196,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 196,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
27 520,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24 620,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 620,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 620,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 100,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 100,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
300,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 300,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
0,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет села Селетинское на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
26 832,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
5 725,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
130,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
130,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 740,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 650,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 855,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 855,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
21 107,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 107,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 107,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32 162,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25 472,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 472,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 272,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 590,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 590,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
840,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 400,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 350,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 500,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
2 500,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
600,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 330,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
5 330,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 330,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 330,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 330,0
|
Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет села Майлан на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
133 519,6
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
9 369,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
729,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
729,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 027,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
130,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 857,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 613,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 613,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
124 150,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
124 150,6
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
124 150,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
136 394,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 040,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 040,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 040,6
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 389,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 389,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
523,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
765,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 101,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
965,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
965,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
965,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
100 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 000,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 875,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
2 875,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 875,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 875,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 875,0
|
Приложение 14 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Бюджет села Бозтал на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
130 640,9
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
3 830,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
110,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
110,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 017,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 957,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 703,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 703,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
26,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
26,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
26,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
150,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
126 634,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 634,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 634,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
131 468,5
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27 609,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 609,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 609,9
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 531,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 531,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 031,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 327,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 327,6
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
500,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 827,6
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
100 000,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 000,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-827,6
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
827,6
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
827,6
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
827,6
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
827,6
|
Приложение 15 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 июня 2024 года
№ 8С-22/2-24
Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8С-13/2-23
Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2024 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
|
Наименование
|
Всего, тысяч тенге
|
В том числе
|
||
|
Из республи-канского бюджета
|
Из областного бюджета
|
Из районного бюджета
|
||
|
Всего
|
996 660,4
|
985,0
|
724 281,4
|
271 394,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
996 660,4
|
985,0
|
724 281,4
|
271 394,0
|
|
Аппарат акима города Ерейментау
|
272 652,1
|
25,0
|
51 681,4
|
220 945,7
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
4 078,0
|
0,0
|
0,0
|
4 078,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На реализацию проектов бюджета народного участия
|
15 000,0
|
0,0
|
0,0
|
15 000,0
|
|
На установку дорожных знаков
|
3 023,0
|
0,0
|
0,0
|
3 023,0
|
|
На средний ремонт городских дорог города Ерейментау, улица С.Сейфуллина
|
103 362,8
|
0,0
|
51 681,4
|
51 681,4
|
|
На приобретение материалов для уличного освещения
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
3 000,0
|
|
На изготовление и установку дорожного ограждения
|
6 500,0
|
0,0
|
0,0
|
6 500,0
|
|
На проведение ямочного ремонта автодорог
|
20 000,0
|
0,0
|
0,0
|
20 000,0
|
|
На грейдирование внутригородских дорог
|
7 100,8
|
0,0
|
0,0
|
7 100,8
|
|
На текущий ремонт городских дорог (бордюры)
|
23 444,5
|
0,0
|
0,0
|
23 444,5
|
|
На благоустройство населенных пунктов (изготовление малых архитектурных форм)
|
5 000,0
|
0,0
|
0,0
|
5 000,0
|
|
На благоустройство территорий жилых домов
|
62 720,0
|
0,0
|
0,0
|
62 720,0
|
|
На покраску фасадов жилых домов
|
17 917,4
|
0,0
|
0,0
|
17 917,4
|
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог (уборка снега на улицах города)
|
1 280,6
|
0,0
|
0,0
|
1 280,6
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Аппарат акима Тайбайского сельского округа
|
17 026,0
|
96,0
|
0,0
|
16 930,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
2 742,8
|
0,0
|
0,0
|
2 742,8
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На текущий ремонт административного здания
|
13 500,8
|
0,0
|
0,0
|
13 500,8
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
686,4
|
0,0
|
0,0
|
686,4
|
|
Аппарат акима Куншалганского сельского округа
|
3 835,6
|
67,0
|
0,0
|
3 768,6
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 701,1
|
0,0
|
0,0
|
1 701,1
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
67,0
|
67,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На приобретение планшета для составления административных протоколов
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
|
На изготовление землеустроительной документации на земельные участки
|
448,5
|
0,0
|
0,0
|
448,5
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
519,0
|
0,0
|
0,0
|
519,0
|
|
На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
|
Аппарат акима Бестогайского сельского округа
|
2 367,0
|
102,0
|
0,0
|
2 265,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 567,0
|
0,0
|
0,0
|
1 567,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
102,0
|
102,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
698,0
|
|
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа
|
102 271,4
|
16,0
|
100 000,0
|
2 255,4
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 557,4
|
0,0
|
0,0
|
1 557,4
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымақ, Бейбітшілік-Тәуелсіздік, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
0,0
|
100 000,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
698,0
|
|
Аппарат акима села Аксуат
|
2 136,0
|
56,0
|
0,0
|
2 080,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
980,0
|
0,0
|
0,0
|
980,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета,
работников казённых предприятий
|
56,0
|
56,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На приобретение планшета для составления административных протоколов
|
300,0
|
0,0
|
0,0
|
300,0
|
|
На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
|
Аппарат акима Улентинского сельского округа
|
102 437,3
|
75,0
|
100 000,0
|
2 362,3
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 464,3
|
0,0
|
0,0
|
1 464,3
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Тың-315 м, Переулок от улицы Т.Хазіреті до улицы М.Маметовой – 260 м, Переулок от улицы А.Молдагуловой до улицы Тәуелсіздік – 230 м, улицы Тәуелсіздік - 380 м, улицы Бөгенбай батыра - 330 м, улицы Бейбітшілік - 560 м села Уленты Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
0,0
|
100 000,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
698,0
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Аппарат акима села Майлан
|
102 439,6
|
58,0
|
100 000,0
|
2 381,6
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 743,2
|
0,0
|
0,0
|
1 743,2
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Киселева - 2,73 км, улицы Селетинская - 2,10 км, улицы Достық - 1,26 км, улицы Целинная - 1,13 км, улицы Ардагер - 0,95 км, улицы Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
0,0
|
100 000,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
638,4
|
0,0
|
0,0
|
638,4
|
|
Аппарат акима села Бозтал
|
104 193,9
|
148,0
|
100 000,0
|
4 045,9
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 186,0
|
0,0
|
0,0
|
1 186,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
148,0
|
148,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достық 320 м, Тәуелсіздік -1900 м, Момышұлы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
0,0
|
100 000,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
698,0
|
|
На ремонт служебной автомашины
|
361,9
|
0,0
|
0,0
|
361,9
|
|
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
|
1 000,0
|
0,0
|
0,0
|
1 000,0
|
|
На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
|
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра
|
75 704,3
|
58,0
|
72 600,0
|
3 046,3
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 636,9
|
0,0
|
0,0
|
1 636,9
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
72 600,0
|
0,0
|
72 600,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
409,4
|
0,0
|
0,0
|
409,4
|
|
На обеспечение санитарии населенных пунктов (обустройство полигонов твердых бытовых отходов)
|
800,0
|
0,0
|
0,0
|
800,0
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа
|
103 818,9
|
97,0
|
100 000,0
|
3 721,9
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
2 823,9
|
0,0
|
0,0
|
2 823,9
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
97,0
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
698,0
|
0,0
|
0,0
|
698,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по улице Хамзеулы Жунис км 0-3,8, улице Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, улице Желтоксан км 0-0,695, улице Сагата Жекишева км 0-2,36 села Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области
|
100 000,0
|
0,0
|
100 000,0
|
0,0
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Аппарат акима Койтасского сельского округа
|
2 225,6
|
42,0
|
0,0
|
2 183,6
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 487,0
|
0,0
|
0,0
|
1 487,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
496,6
|
0,0
|
0,0
|
496,6
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
|
Аппарат акима Тургайского сельского округа
|
103 389,7
|
90,0
|
100 000,0
|
3 299,7
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
2 736,7
|
0,0
|
0,0
|
2 736,7
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Аділет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достық (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
100 000,0
|
0,0
|
100 000,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
563,0
|
0,0
|
0,0
|
563,0
|
|
Аппарат акима села Селетинское
|
2 163,0
|
55,0
|
0,0
|
2 108,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 501,6
|
0,0
|
0,0
|
1 501,6
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На установку и обслуживание программы автоматизированного бухгалтерского учета
|
406,4
|
0,0
|
0,0
|
406,4
|
|
На приобретение компьютерного оборудования для предоставления государственных услуг
|
200,0
|
0,0
|
0,0
|
200,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.