О внесении изменений в решение маслихата района Самар от 28 декабря 2023 года № 9-3/VIII «О бюджете района Самар на 2024-2026 годы»
Маслихат района Самар РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Самар «О бюджете района Самар на 2024-2026 годы» от 28 декабря 2023 года № № 9-3/VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 383 291,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 793 506,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 808,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 563 827,9 тысяч тенге;
2) затраты – 5 664 235,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 117 819,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 132 912,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15 093,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 13 350,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 13 350,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 412 112,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 412 112,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 132 912,0 тысяч тенге;
погашение займов – 15 093,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 297 787,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района Самар
Г. Шаймарданова
Приложение к решению
маслихата района Самар
от 5 июня 2024 года
№ 12-5/VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Самар
от «28» декабря 2023 года
№ 9-3/VIII
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
5 383 291,9
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 793 506,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
904 052,1
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
68 848,6
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
835 203,5
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
789 623,9
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
789 623,9
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
85 540,0
|
|
|
|
|
1
|
Налог на имущество
|
85 540,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 800,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
1 990,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 810,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
7 490,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
7 490,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
13 808,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
600,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
600,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государствеными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета
|
180,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государствеными учреждениями, финансируемыми их государственного бюджета
|
180,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
605,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
605,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 423,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 423,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12 150,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
12 150,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
12 150,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
3 563 827,9
|
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
7 474,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
7 474,9
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 556 353,0
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 556 353,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Подпрограмма
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
5 664 235,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 608 420,6
|
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
437 087,9
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
118 093,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
95 593,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
22 500,0
|
|||
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
318 994,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
231 620,9
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
68 917,0
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
18 457,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
1 770,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 770,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 070,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
700,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 169 562,7
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
57 472,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
45 382,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 090,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
71 570,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
60 299,0
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 271,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
0,0
|
|||
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 040 520,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
43 758,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 690,0
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
981 072,7
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
25 164,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
4 750,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
4 750,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
4 750,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
20 414,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
20 414,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
4 700,0
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
15 714,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
3 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
3 000,0
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 000,0
|
|
|
|
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
3 000,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
498 086,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
111 986,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
111 986,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
111 986,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
307 894,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
307 894,0
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
34 725,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
2 700,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
25 020,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 033,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
202 757,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
40 659,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
78 206,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
78 206,0
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
40 465,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 330,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 400,0
|
|||
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
20 011,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
3 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 831 950,1
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 133 815,8
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 133 815,8
|
|
004
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
129 400,0
|
|||
|
|
|
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонд
|
7 678,8
|
|
|
|
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
144 100,0
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
30 000,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
822 637,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
652 884,3
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
652 884,3
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
85 260,3
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
567 624,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
45 250,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
45 250,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
45 250,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
458 884,2
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
198 895,4
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
198 895,4
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
198 895,4
|
|||
|
2
|
Спорт
|
13 800,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 000,0
|
|||
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
6 000,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
7 800,0
|
|||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
5 800,0
|
|||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
2 000,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
119 425,8
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
119 425,8
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
26 000,0
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
72 938,4
|
|||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
20 487,4
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
126 763,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
126 763,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
45 613,1
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 890,0
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
41 186,9
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 033,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
28 040,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
95 071,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
7 500,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 500,0
|
|||
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
7 500,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
74 617,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
74 617,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
42 127,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
21 000,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 490,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
12 954,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
12 954,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
12 954,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
16 922,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
16 922,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
16 922,0
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
16 922,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
582 402,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
582 402,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
582 402,5
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
582 402,5
|
|||
|
13
|
Прочие
|
30 228,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
30 228,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
30 228,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
30 228,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
14,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
14,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
14,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
14,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
514 092,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
514 092,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
514 092,6
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
112 247,5
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
51 604,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
350 241,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
117 819,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
132 912,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
132 912,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
132 912,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
132 912,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
132 912,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
15 093,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
15 093,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
15 093,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
15 093,0
|
|||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
13 350,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
13 350,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
13 350,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
13 350,0
|
|||
|
495
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
13 350,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
13 350,0
|
|||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-412 112,1
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
412 112,1
|
||||
|
Поступление займов
|
132 912,0
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
132 912,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
132 912,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
132 912,0
|
|||
|
3
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
132 912,0
|
|||
|
Погашение займов
|
18 587,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
18 587,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
18 587,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
18 587,0
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
15 093,0
|
|||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
3 494,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
297 787,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
297 787,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
297 787,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.