О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 10-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы»
Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы» от 26 декабря 2023 года № 10-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 459 337,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 021 475,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 170,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 436 692,8 тысяч тенге;
2) затраты – 4 940 880,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 64 724,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 107 068,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 42 344,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 501 433,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -501 433,0 тысяч тенге:
поступление займов – 107 068,0 тысяч тенге;
погашение займов – 48 953,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 559 547,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
4 459 337,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 021 475,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
578 385,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
118 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
460 385,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
383 902,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
383 902,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 618,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
27 413,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 205,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21 570,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20 170,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
200,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
6 000,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
6 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 170,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 070,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 050,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
20,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
100,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
100,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 436 692,8
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 436 692,8
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 436 692,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
4 940 880,7
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
984 751,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
336 568,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
46 962,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 962,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
289 606,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
228 953,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 835,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
54 818,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
138 415,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
138 415,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
44 054,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 560,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
900,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
91 901,0
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
35 689,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
35 689,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
34 799,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
890,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
474 079,5
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
50 845,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
50 845,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
423 234,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
127 634,5
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
295 600,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
27 071,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
14 683,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
14 683,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
14 683,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
12 388,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
12 388,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
10 083,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 305,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 596,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
4 596,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 596,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 596,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
606 825,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
99 955,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
99 955,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
99 955,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
392 173,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
392 173,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
87 973,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
5 600,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
43 938,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 118,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
211 413,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
42 131,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
114 697,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
114 697,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
48 682,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
3 887,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
56 507,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 041,0
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
719 254,5
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
506 426,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
506 426,5
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
1 963,0
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
119 000,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
385 463,5
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
206 276,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
206 276,0
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
90 000,0
|
|||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
11 193,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
105 083,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 552,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 552,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 603,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
949,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
564 531,2
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
235 610,2
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
235 610,2
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
235 610,2
|
|||
|
2
|
Спорт
|
69 784,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
69 784,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
39 516,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
14 880,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
15 388,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
90 546,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
36 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
36 000,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
54 546,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
44 462,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
10 084,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
168 591,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
77 023,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
42 237,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
31 106,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 080,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
600,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
91 568,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
66 108,0
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
15 860,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
9 600,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
60 546,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
37 316,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
37 316,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
32 966,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
3 000,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 350,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
23 230,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
23 230,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
23 230,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
64 859,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
64 859,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
64 859,0
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
64 859,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
534 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
534 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
534 000,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
134 000,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
400 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
362 595,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
362 595,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
362 595,0
|
|||
|
077
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
362 595,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
56 544,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
56 544,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
56 544,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
56 544,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
955 307,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
955 307,5
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
955 307,5
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
21 840,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 937,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
369 040,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
478 490,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
64 724,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
107 068,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
107 068,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
107 068,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
107 068,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
107 068,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
42 344,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
501 433,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-501 433,0
|
||||
|
Поступление займов
|
107 068,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
107 068,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
107 068,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
107 068,0
|
|||
|
Погашение займов
|
48 953,9
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
48 953,9
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
48 953,9
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
48 953,9
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
42 344,0
|
|||
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
6 609,9
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
559 547,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
559 547,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
559 547,1
+
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:
|
43 464,0
|
|
-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
|
15 362,0
|
|
|
-услуги индивидуального помощника
|
4 047,0
|
|
|
-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом
|
16 900,0
|
|
|
-санаторно-курортное лечение
|
7 155,0
|
|
|
2
|
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
|
80 176,0
|
|
- на выплату адресной социальной помощи
|
70 000,0
|
|
|
- на гарантированный социальный пакет детям
|
10 176,0
|
|
|
3
|
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:
|
19 875,0
|
|
- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе
|
11 520,0
|
|
|
-многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
|
8 355,0
|
|
|
4
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
|
42 362,0
|
|
5
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
|
91 208,0
|
|
6
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
|
101 359,0
|
|
7
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
|
522 512,0
|
|
8
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
440 000,0
|
|
9
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
13 942,0
|
|
10
|
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 937,0
|
|
Итого
|
1 440 835,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 30 мая 2024 года
№ 13-3/1
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам
|
9 712,0
|
|
Разработка ПСД на строительство пешеходного моста в с Кокпекты
|
9 712,0
|
|
|
2
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
5 083,0
|
|
Строительство водопроводных сетей в с.Акой
|
1 000,0
|
|
|
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Ажа
|
4 083,0
|
|
|
3
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
41 360,0
|
|
разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района»
|
15 276,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай»
|
4 337,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай»
|
4 317,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай»
|
4 248,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай»
|
4 389,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай»
|
4 376,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгилималши Кокпектинского района области Абай»
|
4 417,0
|
|
|
4
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
301 750,5
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Ушкумей Кокпектинского района
|
46 036,1
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Мамай Кокпектинского района
|
48 097,9
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Ульгилималши Кокпектинского района
|
55 134,3
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Карамойыл Кокпектинского района
|
61 023,6
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Шариптогай Кокпектинского района
|
40 359,1
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в с.Бигаш Кокпектинского района
|
51 099,5
|
|
|
Итого
|
357 905,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.