О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 94 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 31 мая 2024 г.

    О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2023 года № 94 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы»

    Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года № 94 следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 207 335,6 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 18 704,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 188 631,6 тысячи тенге;

    2) затраты – 223 324,7 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.»;

    пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

    «4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 411 239,1 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 57 083,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов - 353 698,1 тысячи тенге;

    2) затраты – 425 204,3 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.»;

    приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель городского маслихата

    А. Искаков

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 31 мая 2024 года

    № 142

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет поселка Горняцкий на 2024 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    207 335,6
    1
     
     
    Налоговые поступления
    18 704,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    2 316,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 316,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    2 776,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    83,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    214,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 479,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    13 612,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    13 612,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    188 631,6
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    188 631,6
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    188 631,6
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
    II. Затраты
    223 324,7
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    65 418,3
     
    1
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    65 418,3
     
     
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 418,3
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 339,3
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    79,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    42 791,8
     
    3
     
    Благоустройство населенных пунктов
    42 791,8
     
     
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 791,8
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 728,3
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 791,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    30 272,5
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    115 095,1
     
    1
     
    Автомобильный транспорт
    115 095,1
     
     
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    115 095,1
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10 032,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    105 063,1
    13
     
     
    Прочие
    10,0
     
    9
     
    Прочие
    10,0
     
     
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10,0
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    10,0
    15
     
     
    Трансферты
    9,5
     
    1
     
    Трансферты
    9,5
     
     
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9,5
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    9,5
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -15 989,1
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    15 989,1

    Приложение 2

    к решению маслихата

    от 31 мая 2024 года

    № 142

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Качар на 2024 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    411 239,1
    1
     
     
    Налоговые поступления
    57 083,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    27 402,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    27 402,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    21 681,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    620,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    150,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    20 911,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    8 000,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    8 000,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    458,0
    2
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    70,0
    2
    01
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    70,0
    2
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    388,0
    2
    06
    1
    Прочие неналоговые поступления
    388,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    353 698,1
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    353 698,1
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    353 698,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    425 204,3
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    74 162,7
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    74 162,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    74 162,7
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 659,7
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 503,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    154 800,1
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    154 800,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    154 800,1
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    17 519,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    17 158,0
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    271,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    119 852,1
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    91 490,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    91 490,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    91 490,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    91 490,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    104 750,8
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    104 750,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    104 750,8
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    103 270,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 480,8
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,7
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,7
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,7
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -13 965,2
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    13 965,2

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.