О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 01-03/VIII-17-7 «О бюджете Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете Кенсайского сельского округа Зайсанского района на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-7 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Кенсайского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 79 599,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8 495,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 418,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 133,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 70 552,1 тысяч тенге;
2) затраты - 80 469,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -870,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 870,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 870,5 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года
Председатель районного маслихата
Е. Загипаров
Приложение к решению
Зайсанского районного маслихата
от 27 марта 2024 года
за № VIII-23-5
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
за № 01-03/VIII-17-7
Бюджет Кенсайского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
79 599,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 495,4
|
|
|
01
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налогпо доходам,не болагаемых у источника выплаты (по месту осуществления деятельности)
|
3 100,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 979,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
420,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
134,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4157,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
268,0
|
|||
|
05
|
Налог облагаемый на товары,работы и услуги
|
416,4
|
|||
|
3
|
Плата за пользование зем.участками
|
416,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
416,4
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
418,6
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
418,6
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
133,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
133,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
48,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
85,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70 552,1
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70 552,1
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
70 552,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
80 469,6
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 616,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 616,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 616,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 962,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
654,5
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
15 690,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
15 690,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 690,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
15 690,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 877,3
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 133,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города, села, поселка, сельского округа с районным округом
|
1 133,5
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 133,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 743,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 743,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 971,8
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 072,0
|
|
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
750,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
600,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 519,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 519,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 519,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 519,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
16,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
16,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
16,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-870,5
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
870,5
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
870,5
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
870,5
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
870,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.