О внесении изменений в решение Зайсанского районного маслихата от 29 декабря 2023 года № 01-03/VIII-17-3 «О бюджете города Зайсан Зайсанского района на 2024-2026 годы»
Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О бюджете города Зайсан Зайсанского района на 2024-2026 годы» от 29 декабря 2023 года №01-03/VIII-17-3 следующие изменений:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Зайсан Зайсанского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1)доходы - 453 657,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 353 605,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 750,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 27 515,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68 787,4 тысяч тенге;
2)затраты - 454 689,8 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами –0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1032,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 032,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 032,4 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению настоящего решения.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель сессии
Е. Загипаров
Приложение к решению
Зайсанского районного маслихата
от 27 мая 2024 года
за № VIII-23-2
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного Маслихата
от 29 декабря 2023 года
за № 01-03/VIII-17-3
Бюджет города Зайсан на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
453 657,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
353 605,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
253 791,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
253 791,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
94 614,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 680,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
6 900,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
85 744,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
290,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 200,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
3 750,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
3 750,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
3 750,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
27 515,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
27 515,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
22 000,0
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
5 515,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68 787,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 787,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 787,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тыс.тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
454 689,8
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
87 017,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 017,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 017,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 617,5
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
400,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
63 516,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
63 516,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 516,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
63 516,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
191 000,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
191 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
191 000,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
44 000,0
|
|||
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
69 800,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
77 200,0
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
90 156,1
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
90 156,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 156,1
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
90 156,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
23 000,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
23 000,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 000,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
23 000,0
|
|||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 032,4
|
||||
|
VI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 032,4
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 032,4
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 032,4
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 032,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.