О внесении изменения в решение Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9-210/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2024-2026 годы»
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 9-210/VІII «О бюджете Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2024-2026 годы» следующее изменение :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 262 831,8 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 394,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 219 437,8 тысяч тенге;
2) затраты – 270 284,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 453,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 453,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 453,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Урджарского районного маслихата
А. Омаров
Приложение к решению
Урджарского районного маслихата
от 25 апреля 2024 года
№ 14-273/VIII
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 9-210/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа Урджарского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
262 831,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
43 394,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
24 373,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 373,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
18 558,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 675,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 088,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 795,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары,работы и услуги
|
463,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
463,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
219 437,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
219 437,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
270 284,8
|
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 389,0
|
||
|
1
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 389,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 389,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 389,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 960,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 960,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 960,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 345,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 276,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 339,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
55,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
196 879,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
196 879,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
196 879,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
196 879,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изьятия
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V.Дефицит ( профицит) бюджета
|
-7 453,9
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 453,9
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 453,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7 453,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 453,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.