О внесении изменений в решение Жанаозенского городского маслихата от 28 декабря 2023 года № 12/102 «О бюджете села Кендерли на 2024 - 2026 годы»
Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 30 декабря 2023 года № 12/102 «О бюджете села Кендерли на 2024 - 2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2024 - 2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2024 год следующих объемах:
1)доходы – 586 969,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 57 051,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 529 918,4 тысячи тенге;
2)затраты – 596 083,0 тысячи тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том
числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – - 9 113,4 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
9 113,4 тысячи тенге;
поступления займов – 0,0 тенге;
погашение займов – 0,0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 113,4 тысячи тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2024 год выделена субвенция в сумме 529 411,4 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции соглосно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата
Г. Байжанов
Приложение
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 25 апреля 2024 года
№ 16/136
Приложение 1
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 28 декабря 2023 года
№ 12/102
Бюджет села Кендерли на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
586 969,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
57 051,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 915,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 915,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
55 136,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 657,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
706,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
52 773,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
0,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
0,0
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
529 918,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
529 918,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
529 918,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
596 083,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
92 036,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
92 036,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 036,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 791,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 500,0
|
|||
|
032
|
Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
|
34 745,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
10 234,0
|
|||
|
2
|
Социальное обеспечение
|
10 234,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 234,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
10 234,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
306 187,0
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
306 187,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
306 187,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
116 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
150 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40 187,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
187 626,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
187 626,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
187 626,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
187 626,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 113,4
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
9 113,4
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 113,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 113,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 113,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.