О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №106-12/15 «Об утверждении бюджета сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №106-12/15 «Об утверждении бюджета сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 172 070,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 264,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 348,7, тысяч тенге;
поступления трансфертов – 160 457,0 тысяч тенге;
2) расходы – 172 307,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -237,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 237,5 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 237,5 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Исполняющий обязанности председателя Кызылординского городского маслихата
М. Жусип
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 19 апреля 2024 года № 149-19/6
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 106-12/15
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
172 070,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 264,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 627,1
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 627,1
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 633,2
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
451,4
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
608,5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 573,3
|
|
|
05
|
Внутренные налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельного участка
|
4,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
348,7
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
348,7
|
|||
|
9
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфрастуктуры образования
|
348,7
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
160 457,0
|
|
|
|
03
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
160 457,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
160 457,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
172 307,5
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47 173,5
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 173,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 173,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 264,0
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 909,5
|
|||
|
6
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 318,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
4 318,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 318,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 318,0
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 337,0
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 337,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 337,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
21 133,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 379,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 825,0
|
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 199,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
55 006,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 006,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 006,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
193,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
193,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
577,0
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
577,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
577,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
577,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
32 513,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие
|
32 513,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 513,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 513,0
|
|
058
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта " Ауыл-Ел бесігі»
|
30 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
190,0
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
190,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
190,0
|
|||
|
044
|
Возврат суммы неиспользованных (полностью неиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
189,7
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-237,5
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
237,5
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
237,5
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
237,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
237,5
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
237,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.