О внесении изменений и дополнение в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 25 декабря 2023 года № 9/54 «О бюджете города Актау на 2024-2026 годы»
Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 25 декабря 2023 года № 9/54 «О бюджете города Актау на 2024-2026 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №190829) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 616 165,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 910 274,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 187 697 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 443 812,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 074 382,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 694 835,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -98 493,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 261,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 980 176,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -3 980 176,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 14 768,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 261,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 078 669,7 тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 6,5 процентов»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Социальный налог – 6,7 процентов».
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«Учесть, что в городском бюджете на 2024 год предусмотрены с 1 января 2024 года право на установление за счет средств местного бюджета стимулирующей надбавки к должностным окладам работников государственных организаций (вспомогательный персонал блока D, рабочие по квалификационным разрядам) в размере 25 процентов».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«Утвердить резерв акимата города в сумме 300 000,0 тысяч тенге».
Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Актауского городского маслихата
С. Т.Закенов
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 19 апреля 2024 года №12/74
Приложение 1
к решению городского маслихата
от 25 декабря 2023 года №9/54
Городской бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
47 616 165,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
32 910 274,8
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
16 849 534,4
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
13 056 280,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 793 254,4
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
2 942 846,6
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
2 942 846,6
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 921 918,8
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 545 251,8
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
248 560,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 127 637,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
470,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 123 860,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
1 528 916,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
334 259,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 260 685,0
|
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
2 663,0
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
2663,0
|
|||
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
3 069 452,0
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
3 069 452,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
187 697,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
38 755,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
38 742,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1,0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
12,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
8 648,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
8 648,0
|
|
|
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
8 648,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
55 637,0
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
55 637,0
|
|||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
84 657,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
84 657,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 443 812,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 343 576,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 343 576,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 100 236,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
603 250,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
496 986,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
11 074 382,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
11 074 382,0
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
11 074 382,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
51 694 835,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
620 867,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
304 915,1
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
49 473,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 083,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 390,1
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
255 442,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
255 442,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
96 235,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
96 235,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
52 010,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
12 750,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
30 636,0
|
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
839,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
53 439,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
53 439,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
52 441,9
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
998,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
166 277,4
|
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
79 346,0
|
|||
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
79 346,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
86 931,4
|
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
86 931,4
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
200 561,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
125 294,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
125 294,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
125 294,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
75 267,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
75 267,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
75 267,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
556 916,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
556 916,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
556 916,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
556 916,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
6 364 233,0
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
660 170,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
660 170,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
660 170,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
4 967 620,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
4 939 783,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
47 781,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
1 849 961,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
40 522,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
515 362,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
2 486 157,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
27 837,0
|
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
27 837,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
736 443,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
568 443,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
118 462,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 654,0
|
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
20 676,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
393 651,0
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
5 000,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
29 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
168 000,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
168 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 185 973,4
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
10 268 102,8
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
6 023,0
|
|
|
|
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
6 023,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
6 811 905,6
|
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
436 734,4
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
6 375 171,2
|
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
141 165,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
138 165,0
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
3 309 009,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
|
281 027,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 400 175,0
|
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
61 500,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
128 907,2
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
437 400,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
1 022 524,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
986 021,9
|
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
142 698,3
|
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
587 849,3
|
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
255 474,3
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
36 503,0
|
|
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
36 503,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 895 345,7
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
7 895 345,7
|
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 589 206,7
|
|
|
|
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 941 823,0
|
|
|
|
|
034
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
11 160,0
|
|
|
|
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 353 156,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 307 263,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
776 182,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
116 513,0
|
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
116 513,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
659 669,0
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
659 669,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
88 149,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
88 149,0
|
|
|
|
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
77 970,0
|
|
|
|
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 179,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
142 572,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
12 393,0
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 393,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
130 179,0
|
|
|
|
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
130 179,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
300 360,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
254 559,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
122 866,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
130 441,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 252,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
45 801,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
40 801,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 000,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
4 348 196,8
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
3 419 797,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
3 419 797,9
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
3 419 797,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
928 398,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
928 398,9
|
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
928 398,9
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
76 818,0
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
62 110,0
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
62 110,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
54 882,0
|
|
|
|
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
5 000,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 228,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
14 708,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
1 389,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
1 389,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
13 319,0
|
|
|
|
|
056
|
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
|
13 319,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
576 686,2
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
576 686,2
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
398 251,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
398 251,2
|
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
178 435,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
54 958,9
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
122 272,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 204,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 376 763,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 669 451,3
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 669 451,3
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
618 377,0
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 151 254,2
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
899 820,1
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
2 707 311,8
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 707 311,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
63 073,0
|
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
3 796,8
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
2 640 442,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 482 596,0
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
3 980,0
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
3 980,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
3 980,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 478 616,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 178 616,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 178 616,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 250 604,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 250 604,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 250 604,0
|
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 250 604,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 374 366,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 374 366,9
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
10 374 366,9
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
999 103,1
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
9 036 307,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
265 217,2
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
46 730,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-98 493,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
14 768,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
14 768,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
14 768,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
14 768,0
|
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
14 768,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 261,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 261,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 261,0
|
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
113 261,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
3 980 176,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
- 3 980 176,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
14 768,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
14 768,0
|
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
14 768,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
113 261,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
113 261,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
113 261,0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
113 261,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
Категория
|
|||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 078 669,7
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 078 669,7
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 078 669,7
|
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 078 669,7
|
Приложение 2 к решению
Актауского городского маслихата
от 19 апреля 2024 года №12/74
Приложение 4 к решению
Актауского городского маслихата
от 25 декабря 2023 года №9/54
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2024-2026 годов
тыс.тенге
|
Наименование
|
2024 год
|
2025 год
|
2026 год
|
|
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет
|
265 217,2
|
183 650,0
|
192 832,0
|
|
Село Умирзак
|
265 217,2
|
183 650,0
|
192 832,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.