О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 27 декабря 2023 года № 10-78/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 27 декабря 2023 года №10-78/VІІІ «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 586 116 тысяч тенге;
налоговые поступления – 530714 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 55 402 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 630 406 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -44 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 290 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 44 290 тысяч тенге.».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 156 тысяч тенге;
налоговые поступления – 30 871 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 53 285 тысяч тенге;
2) расходы – 87 077 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 921 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 921 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –2 921 тысяч тенге.».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2024-2024 годы согласноприложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 191 тысяч тенге;
налоговые поступления – 44 296 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 895 тысяч тенге;
2) расходы – 95 277 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 086 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 086 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 086 тысяч тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 83569 тысяч тенге;
налоговые поступления – 32 477 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 080 тысяч тенге;
2) расходы – 96 923 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 13 354 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 354 тысяч тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 081 тысяч тенге;
налоговые поступления – 125 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 23 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 960 тысяч тенге;
2) расходы – 184 352 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 271 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 20 271 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –20 271 тысяч тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 580 тысяч тенге;
налоговые поступления – 53 555 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 82 007 тысяч тенге;
2) расходы – 139 674 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 094 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 094 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 094 тысяч тенге.».
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 379 265 тысяч тенге;
налоговые поступления – 378 040 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 225 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 435 343 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -56 078 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 56 078 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –56 078 тысяч тенге.».
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2024-2026 годы согласноприложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 131 594тысяч тенге;
налоговые поступления – 67 212 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 492 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 890 тысяч тенге;
2) расходы – 134 403 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 809 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 809 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 809 тысяч тенге.».
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 723 тысяч тенге;
налоговые поступления – 146 723 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 149 445 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 722 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 722 тысяч тенге.».
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 382 тысяч тенге;
налоговые поступления – 19 009 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 373 тысяч тенге;
2) расходы – 78 494 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 112 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 112 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1 112 тысяч тенге.».
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 247 300тысяч тенге;
налоговые поступления – 247 290 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 159 117 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 817 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 817тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –11 817 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Ш.Халмурадов
Приложение 1 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года №16-123/VIII
Приложение 1 к решению
маслихатаСайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
БюджетАксукентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
586 116
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
530 714
|
|
01
|
Подоходный налог
|
326 492
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
326 492
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
199 519
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 459
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
3 869
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
192 187
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 703
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
94
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 609
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
55 402
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
55 402
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
55 402
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
630 406
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
111 069
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
111 069
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 069
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 069
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
129 820
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
129 820
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
129 820
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
92 387
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 100
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33 333
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
80 977
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
80 977
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 977
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
80 977
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 540
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 540
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 540
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 540
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-44 290
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
44 290
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
44 290
|
Приложение 2 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 4 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
84 156
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
30 871
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12 587
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
12 587
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 886
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
291
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
267
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
17 323
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
398
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
269
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
129
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 285
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 285
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 285
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
87 077
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 997
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 997
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 997
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 997
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 285
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 285
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 285
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
10 713
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
869
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3703
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 495
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 495
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 495
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 495
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 300
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 300
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 300
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 300
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 921
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 921
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 921
|
Приложение 3к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 7 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
91 191
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
44 296
|
|
01
|
Подоходный налог
|
16 473
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
16 473
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
27 665
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
501
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
135
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 856
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
173
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
158
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
9
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
149
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 895
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 895
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 895
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
95 277
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 757
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 757
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 757
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 757
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 996
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 996
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 996
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
25 083
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 736
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 177
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 524
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 524
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 524
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 524
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 086
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 086
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 086
|
Приложение 4 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 10 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
83 569
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
32 477
|
|
01
|
Подоходный налог
|
15 905
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
15 905
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
16 549
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
337
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
191
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 014
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
23
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
23
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 012
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 012
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 012
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 080
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 080
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 080
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
96 923
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 262
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 262
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 262
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 262
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 802
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 802
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 802
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
24 308
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
950
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 544
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 859
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 859
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 859
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 859
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 354
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 354
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 354
|
Приложение 5 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 13 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
164 081
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
125 081
|
|
01
|
Подоходный налог
|
63 905
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
63 905
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
61 091
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 793
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
332
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
58 966
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
85
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
21
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
64
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
40
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 960
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 960
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 960
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
184 352
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 641
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 641
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 641
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 641
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
79 128
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
17 670
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 670
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населённых пунктах
|
17 670
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
61 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 458
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
38 101
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 357
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 858
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 858
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 858
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 858
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 725
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 725
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 725
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
14 725
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20 271
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20 271
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 271
|
Приложение 6 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 16 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
135 580
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 555
|
|
01
|
Подоходный налог
|
24 388
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
24 388
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
28 746
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 753
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
345
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 617
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
31
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
421
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
66
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
355
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
18
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
18
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
18
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
82 007
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 007
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 007
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
139 674
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 833
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 833
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 833
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 833
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55 669
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
55 669
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 669
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
25 419
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 250
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 544
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 544
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 544
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 544
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 628
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 628
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 628
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 628
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 094
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 094
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 094
|
Приложение 7 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 19 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2022 года
№10-78/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
379 265
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
378 040
|
|
01
|
Подоходный налог
|
218 588
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
218 588
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
156 275
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
4 956
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 089
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
149 862
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
368
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 177
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
146
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 031
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 225
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 225
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 225
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
435 343
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
115 328
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
115 328
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115 328
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
115 328
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
204 711
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
204 711
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
204 711
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
159 858
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44 853
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 561
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 561
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 561
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 561
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-56 078
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
56 078
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
56 078
|
Приложение 8 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 22 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
131 594
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
67 212
|
|
01
|
Подоходный налог
|
24 897
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
24 897
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
42 049
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 426
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
465
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
40 106
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
52
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
266
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
48
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
218
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 492
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 492
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 492
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 890
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 890
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 890
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
134 403
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 298
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 298
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 298
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 298
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 751
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 751
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 751
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
39 891
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 139
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 721
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 354
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 354
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 354
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 354
|
|||
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 809
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 809
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 809
|
Приложение 9 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 25 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
146 723
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
146 723
|
|
01
|
Подоходный налог
|
55 718
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
55 718
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
90 422
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 075
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
908
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
87 386
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
53
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
583
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
113
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
470
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
149 445
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
87 831
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 831
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 831
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 831
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 964
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 964
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 964
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 464
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
25 293
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
25 293
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 293
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
25 293
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 357
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 357
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 722
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 722
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 722
|
Приложение 10 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 28 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
77 382
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 009
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 496
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
4 496
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14 511
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
974
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
53
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
13 481
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 373
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 373
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 373
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
78 494
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 464
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 464
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 464
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 464
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 686
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 686
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 686
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 841
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
400
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 445
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7 344
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 344
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 344
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 344
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 112
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 112
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 112
|
Приложение 11 к решению
маслихата Сайрамского района
от 23 апреля 2024 года
№16-123/VIII
Приложение 31 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
247 300
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
247 290
|
|
01
|
Подоходный налог
|
100 753
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
100 753
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
145 864
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 514
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 098
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
141 200
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
52
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
673
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
31
|
|||
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
642
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
10
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
10
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
259 117
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
106 306
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
106 306
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 306
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 306
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 234
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 234
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
51 925
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 309
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 486
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 486
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 486
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 486
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
84 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 817
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 817
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 817
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.