О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 12-3 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2024-2026 годы»
Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 12-3 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2024-2026 годы» (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 191853) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 330 972 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 28 630 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 301 842 тысяч тенге;
2) затраты – 460 439 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 129 467 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 129 467 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 129 467 тенге.»
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 122 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 716 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 316 тысяч тенге;
2) затраты – 107 652 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 530 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 530 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 530 тенге.»
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 426 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 507 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 919 тысяч тенге;
2) затраты – 102 912 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 486 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 486 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 486 тенге.»
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 976 911 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 133 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 200 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 954 578 тысяч тенге;
2) затраты – 993 302 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 16 391 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 16 391 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 391 тенге.»
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 209 037 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 614 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 120 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 194 803 тысяч тенге;
2) затраты – 218 879 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 842 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 9 842 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 842 тенге.»
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 103 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 100 813 тысяч тенге;
2) затраты – 106 298 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 195 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 195 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 195 тенге.»
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 85 312 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 82 744 тысяч тенге;
2) затраты – 85 972 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 660 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 660 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 660 тенге.»
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 119 660 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 687 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 116 973 тысяч тенге;
2) затраты – 120 144 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 484 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 484 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 484 тенге.»
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 161 453 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 952 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 158 501 тысяч тенге;
2) затраты – 166 432 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 979 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 4 979 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 979 тенге.»
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 102 927 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 273 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 100 614 тысяч тенге;
2) затраты – 104 167 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 240 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 240 тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 240 тенге.»
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Т. Бейскали
Приложение 1 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Миялинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
330 972
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 630
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
15 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
13 370
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
420
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
150
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 800
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
260
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
220
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
40
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
500
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
500
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
301 842
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
301 842
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
301 842
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
460 439
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
127 927
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 927
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 927
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
96 424
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31 503
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
193 669
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
193 669
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193 669
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
36 282
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
38 409
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
118 978
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
39 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
39 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
39 000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
99 841
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
99 841
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 841
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
99 841
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-129 467
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
129 467
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
129 467
|
Приложение 2 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Уильского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
102 122
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 716
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 100
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 571
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
86
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
35
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 450
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
90
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
90
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
90
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
98 316
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98 316
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 316
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
107 652
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 805
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 805
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 805
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 805
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 473
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 473
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 473
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 800
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 490
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 183
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
29 342
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
29 342
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 342
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
29 342
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
32
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
32
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 530
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
5 530
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 530
|
Приложение 3 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
101 426
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 507
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 002
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
65
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 919
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
97 919
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 919
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97 919
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
102 912
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
61 189
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 189
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 189
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 189
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 695
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 695
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 695
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 565
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 130
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
30 027
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
30 027
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 027
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
30 027
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 486
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
1 486
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 486
|
Приложение 4 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Сагизского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
976 911
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 133
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 703
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
800
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
360
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 543
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
430
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
430
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
200
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
200
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
954 578
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
954 578
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
954 578
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
993 302
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
886 511
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
886 511
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
886 511
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 720
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
803 791
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 610
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 610
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 610
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
13 972
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
34 273
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 365
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
46 213
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
46 213
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 213
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
46 213
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 968
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 968
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 968
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5 968
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16 391
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
16 391
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 391
|
Приложение 5 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Мукурского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
209 037
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 614
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 614
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
225
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
150
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 239
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 000
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 000
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
120
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
120
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
120
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
500
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
500
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
194 803
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
194 803
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
194 803
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
218 879
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
141 036
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
141 036
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 036
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 966
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
74 070
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
60 283
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
60 283
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 283
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 286
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 397
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 600
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 559
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
17 559
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 559
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
17 559
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 842
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
9 842
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 842
|
Приложение 6 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
103 103
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 290
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 960
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
80
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 860
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
100 813
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
100 813
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
100 813
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
106 298
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 351
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 351
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 351
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 351
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 477
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 477
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 477
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 996
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 031
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 450
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
42 468
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
42 468
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 468
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
42 468
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 195
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
3 195
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 195
|
Приложение 7 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
85 312
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 498
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
700
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
700
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 758
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
53
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 700
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
82 744
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 744
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 744
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
85 972
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 368
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 368
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 368
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 368
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 678
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 678
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 678
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 524
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 404
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 750
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 922
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
21 922
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 922
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 922
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-660
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
660
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
660
|
Приложение 8 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
119 660
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 687
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
400
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
400
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 272
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
35
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 235
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
116 973
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
116 973
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
116 973
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
120 144
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 853
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 853
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 853
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 853
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 949
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 949
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 949
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 559
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 519
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 871
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
50 340
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
50 340
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 340
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
50 340
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-484
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
484
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
484
|
Приложение 9 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
161 453
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 952
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
950
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
950
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 989
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
66
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 900
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
18
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
13
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
13
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
158 501
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
158 501
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
158 501
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
166 432
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 502
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 502
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 502
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 451
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
51
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
65 847
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65 847
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 847
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 500
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 097
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
47 250
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 080
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
35 080
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 080
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35 080
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 979
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
4 979
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысячтенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 979
|
Приложение 10 к решению
районного маслихата № 17-1
от 19 апреля 2024 года
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
102 927
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 273
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
240
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
240
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 943
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
42
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 900
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
90
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
90
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
40
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
100 614
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
100 614
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
100 614
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
104 167
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 132
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 132
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 132
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 923
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
209
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 920
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 920
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 920
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 266
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 354
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 300
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 113
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
17 113
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 113
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
17 113
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
1
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 240
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
1 240
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
7
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
7
|
1
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 240
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.