О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №145 «О бюджете поселке Жанакорган на 2024-2026 годы»
Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
«1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 29 декабря 2023 года №145 «О бюджете поселка Жанакорган на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 1 270 988,0 тысяч тенге; в том числе:
налоговые поступления - 227 666,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 422,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –30 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 011 900,0 тысяч тенге;
2) затраты - 1 340 425,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0:
приобритение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 69 437,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 69 437,5 тысяч тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Г. Сопбеков
приложение к пешению
маслихата Жанакорганского района
от 11 апреля 2024 года №183
приложение 1 к пешению
маслихата Жанакорганского района
от 29 декабря 2023 года №145
Бюджет поселка Жанакорган на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 270 988,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
227 666,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
104 915,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
104 915,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
122 126,0
|
||
|
1
|
Налог на имущество
|
4 650,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 250,0
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
115 026,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
200,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
625,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
175,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
450,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 422,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 422,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 422,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
30 000,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
30 000,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
30 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
1 011 900,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 011 900,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 011 900,0
|
|
Функциональнаягруппа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 340 425,5
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
170 930,0
|
||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
170 930,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
156 766,0
|
|
022
|
Капитальное расходы государственного органа
|
6 055,0
|
||
|
032
|
Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 109,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
103 782,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 782,0
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
103 782,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
426 641,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
426 641,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
124 698,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 0110,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
281 833,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 282,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 282,0
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на
местном уровне
|
41 282,0
|
||
|
12
|
Автомобиль и коммуникация
|
31 769,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 769,0
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах, районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 250,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
26 519,0
|
||
|
13
|
|
|
Другие
|
531 962,0
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
531 962,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл- Ел бесігі»
|
531 962,0
|
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
34 059,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 059,5
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспольованных (недоспользованных) целевых трнасфертов
|
34 059,5
|
|
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-69 437,5
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
69 437,5
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
69 437,5
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
69 437,5
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
69 901,0
|
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
463,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.