О внесении изменений в решение Айыртауского районного маслихата от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы»
Айыртауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Айыртауского районного маслихата «Об утверждении бюджета Айыртауского района на 2024-2026 годы» от 25 декабря 2023 года № 8-11-1 (зарегистрировано в государственном Реестре нормативных правовых актов под № 191190) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айыртауского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 303 517,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 751 656,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 53 626,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 494 035,1 тысяч тенге;
2) затраты – 8 417 534,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19 868,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –132 912,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 044,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -133 885,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 133 885,5 тысяч тенге:
поступление займов – 132 912,0 тысяч тенге;
погашение займов – 113 044,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 114 017,6 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Айыртауского районного маслихата Северо-Казахстанской области
Г. Абулкаирова
Приложение
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 10 апреля 2024 года
№ 8-14-1
Приложение 1
к решению Айыртауского
районного маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 8-11-1
Бюджет Айыртауского района на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
8 303 517,1
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 751 656,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
194 700,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
180 000,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 700,0
|
||
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
962 556,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
962 556,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
200 000,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
200 000,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
369 400,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
4 300,0
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
345 000,0
|
||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
20 100,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
25 000,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
25 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
53 626,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
30 710,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
6 300,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
110,0
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
24 300,0
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
22 916,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
22 916,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 200,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 200,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 200,0
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
6 494 035,1
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
5,4
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
5,4
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
6 494 029,7
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
6 494 029,7
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2) Затраты
|
8 417 534,6
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 442 187,4
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 881,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 194,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 337,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
290 486,8
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
252 305,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
38 181,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
264 702,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
81 333,6
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 591,0
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
945,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 480,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
165 353,3
|
||
|
482
|
Отдел предпринимательства и туризма района (города областного значения)
|
33 347,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
33 187,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
160,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
804 769,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
129 194,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 830,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
672 745,7
|
||
|
02
|
Оборона
|
62 953,9
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
62 953,9
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
29 236,9
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
17 114,0
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
16 603,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно -исполнительная деятельность
|
4 300,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 300,0
|
||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 300,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
517 212,5
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
517 212,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
61 075,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
14 266,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
84 000,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
100,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
64 792,5
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 196,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 700,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
181 071,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
102 312,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 960,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
2 740,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 857 172,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 857 172,0
|
||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
10,0
|
||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
3 000,0
|
||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
75 482,0
|
||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
163 980,0
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
145 000,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 366 070,0
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
103 630,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
530 128,0
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
39 890,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
20 578,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
251,0
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
10 500,0
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
8 561,0
|
||
|
478
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
435 017,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
46 544,0
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
240,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
17 259,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 000,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
122 547,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
612,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
212 413,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
23 402,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
55 221,0
|
||
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
53 030,5
|
||
|
036
|
Развитие объектов культуры
|
2 190,5
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
145 146,3
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
56 805,3
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
56 805,3
|
||
|
477
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
88 341,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
|
65 371,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 670,0
|
||
|
009
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
1 300,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
40 409,7
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
40 409,7
|
||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
40 409,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 005 672,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 005 672,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
20 150,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
72 000,0
|
||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
9 240,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 904 282,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
59 296,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
36 190,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
36 190,0
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
23 106,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
23 106,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
16 216,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
16 216,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
16 216,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
736 840,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
736 840,8
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,8
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
433 306,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
303 532,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1,0
|
||
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
19 868,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
132 912,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
132 912,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
132 912,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
132 912,0
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 044,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 044,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
113 044,0
|
||
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-133 885,5
|
|
|
|
|
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
133 885,5
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
132 912,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
132 912,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
132 912,0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
113 044,1
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
113 044,1
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
113 044,0
|
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,1
|
||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
114 017,6
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
114 017,6
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
114 017,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.