О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5 «О бюджете сельского округа Алмалы на 2024-2026 годы»
Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 11/5 «О бюджете сельского округа Алмалы 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Алмалы на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 94 717 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 418 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 89 299 тысяч тенге;
2) затраты – 95 386,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -669,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 669,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 669,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
А.Жандарбеков
Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 11 марта 2024 года № 14/5
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года № 11/5
Бюджет сельского округа Алмалы на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
94 717
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
5 418
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 420
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 420
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 998
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 758
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
89 299
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 299
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 299
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
95 386,1
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 751
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 751
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 751
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 751
|
||
|
022
|
Капитальные затраты государства
|
6 000
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 908,9
|
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 908,9
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 908,9
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 263,9
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 645
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 120
|
|
|
01
|
Деятельность в области культуры
|
20 120
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 120
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 120
|
||
|
13
|
Другие
|
14 606
|
|||
|
1
|
Другие
|
14 606
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 606
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 606
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-669,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
669,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
669,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
669,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
669,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.