О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 «Об областном бюджете на 2024-2026 годы»
Акмолинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Акмолинского областного маслихата «Об областном бюджете на 2024-2026 годы» от 13 декабря 2023 года № 8С-7-2 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объёмах:
1) доходы – 586 376 864,5 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 76 739 919,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 10 111 321,2 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 499 525 623,6 тысячи тенге;
2) затраты – 588 767 045,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 186 707,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 13 053 016,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 11 866 308,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 576 889,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 576 889,0 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть, что в областном бюджете на 2024 год предусмотрено погашение займов в сумме 10 901 723,6 тысячи тенге, в том числе: погашение долга местного исполнительного органа – 5 740 655,3 тысяч тенге, погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом – 5 158 295,4 тысяч тенге, возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета – 2 772,9 тысячи тенге.»;
приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Акмолинского областного маслихата
Б.Жусупов
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности
акима Акмолинской области
Е.Рамазанов
«15» марта 2024 года
Руководитель государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Акмолинской области»
А.Шугурмакова
«15» марта 2024 года
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 15 марта 2024 года
№ 8С-9-3
Приложение 1 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 13 декабря 2023 года
№ 8С-7-2
Областной бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
586 376 864,5
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
76 739 919,7
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
71 530 116,7
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
14 673 292,7
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
56 856 824,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 209 803,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 182 031,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
27 772,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
10 111 321,2
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 962 823,3
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
31 406,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
143 418,0
|
|
|
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
2 000,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 785 999,3
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
465,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
465,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 779,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 779,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
7 371 623,6
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
7 371 623,6
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
773 630,3
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
773 630,3
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
499 525 623,6
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
44 143 600,6
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
44 143 600,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
455 382 023,0
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
455 382 023,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
II. Затраты
|
588 767 045,8
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
6 524 533,1
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
159 693,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
159 693,8
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
3 695 116,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
2 755 884,6
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
64 581,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
39 157,3
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
833 926,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 568,0
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
165 986,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
165 986,0
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
627 550,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
351 150,2
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
276 400,2
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
205 774,8
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
205 774,8
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
477 272,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
436 586,3
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 904,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
27 782,0
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
287 280,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
100 531,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 229,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
170 520,0
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
442 536,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
429 031,8
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 505,0
|
|
|
733
|
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
463 322,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
|
184 088,1
|
|
|
|
004
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 940,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
275 294,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
3 656 369,8
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 082 648,2
|
|
|
|
010
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
141 034,7
|
|
|
|
012
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
441 613,5
|
|
|
|
014
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
1 500 000,0
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 466 721,0
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
858 281,0
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
608 440,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
107 000,6
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
107 000,6
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
14 582 173,7
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
14 521 881,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
12 914 083,8
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
5 479,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 602 318,9
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
60 292,0
|
|
|
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
60 292,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
274 296 844,1
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
24 654,0
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
24 654,0
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 459 021,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
189 812,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
633 260,0
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
635 949,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
235 356 362,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
779 690,3
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
3 548 442,8
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
211 624,4
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
906 665,0
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одарённых детей в специализированных организациях образования
|
3 025 300,8
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 313 992,0
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 028 598,0
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
21 257 306,8
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 959 097,3
|
|
|
|
052
|
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
|
906 735,0
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 234 769,7
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
559 223,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 571 983,0
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
6 827 406,7
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
111 411 995,6
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
1 309 824,8
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребёнка (детей)-сироту и ребёнка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
3 816,0
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребёнка-сироты (детей-сирот), и ребёнка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
468 166,4
|
|
|
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
244 610,0
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
26 001 048,1
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
38 786 066,9
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 866 462,1
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
7 096 004,5
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одарённых в спорте детей в специализированных организациях образования
|
770 457,6
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
29 590 344,4
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
1 389 781,6
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
1 441 992,0
|
|
|
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
1 713 262,8
|
|
|
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
|
25 045 308,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
19 598 010,1
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
12 846 414,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
253 228,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
260 579,6
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
41 437,7
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
133 217,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населённого пункта на лечение
|
3 127,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
57 970,0
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
222 000,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 664 213,0
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
160 164,1
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
7 222 322,0
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объёма медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
763 230,0
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
294 087,0
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
1 075,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретённых на условиях финансового лизинга
|
1 769 764,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
6 751 595,7
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
6 751 595,7
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
20 117 460,7
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
16 140 679,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
251 701,2
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 913 682,2
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
50 862,0
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 367 758,5
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
616 139,2
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
95 290,0
|
|
|
|
061
|
Содействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы
|
360 000,0
|
|
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
3 893,0
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 263 245,2
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодёжи
|
31 219,6
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
97 723,0
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
3 304 838,7
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
21 630,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 762 697,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
825 266,2
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
601 488,1
|
|
|
|
092
|
Содержание ребёнка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
200 985,9
|
|
|
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приёмных семьях
|
22 792,2
|
|
|
270
|
|
Управление по инспекции труда области
|
151 514,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
151 514,9
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 000 000,0
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
3 000 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 252 510,1
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
57 252 510,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
194 048,8
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 801,0
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
1 405 460,0
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
20 000,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
7 880 273,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
47 747 927,3
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 176 805,5
|
|
|
262
|
|
Управление культуры области
|
7 393 150,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
115 431,1
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 991 581,0
|
|
|
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
652 824,5
|
|
|
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 389 951,0
|
|
|
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
278 232,2
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
24 899,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
247 172,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 693 059,4
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
1 726 485,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
384 652,8
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодёжной политики
|
276 967,2
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
921 832,0
|
|
|
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
142 756,1
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
277,0
|
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
359 264,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
93 207,6
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
110 460,0
|
|
|
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
43 512,0
|
|
|
|
072
|
Возмещение части затрат по приобретению автомобильных транспортных средств вместимостью более восьми мест для сидения, исключая место водителя, субъектам предпринимательства, осуществляющим туристскую деятельность
|
29 805,0
|
|
|
|
073
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства по строительству объектов придорожного сервиса
|
31 282,0
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
5 998,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
45 000,0
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
6 455 843,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
233 525,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
109 099,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
5 619 176,1
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
22 313,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
368 916,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
102 814,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 191 377,0
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
1 191 377,0
|
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
3 050 685,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
1 637 622,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
737 477,3
|
|
|
|
009
|
Капитальные расходы государственного органа
|
675 581,2
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
5,0
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
10 268 041,4
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
10 268 041,4
|
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
9 498 097,4
|
|
|
|
081
|
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов
|
769 944,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
55 899 263,9
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
4 494 959,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
173 370,2
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
2 445 051,5
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
60 808,0
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
745 697,3
|
|
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
866 902,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
203 130,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
500 000,0
|
|
|
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
500 000,0
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
2 948 803,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
322 321,7
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
15 000,0
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
20 185,0
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
76 465,0
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
50 000,0
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
2 072 798,0
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
3 645,0
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
47 569,0
|
|
|
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
45 094,0
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
4 207,0
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
27 012,0
|
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
264 507,2
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
47 955 501,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
833 728,1
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
617 484,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
36 273,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
9 436 528,0
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
400 000,0
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
997,0
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
48 903,9
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
348 910,0
|
|
|
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
150 794,0
|
|
|
|
046
|
Государственный учёт и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
8 480,0
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
3 171 368,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесённых субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
17 791 077,0
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
90 239,0
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
5 427 642,0
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
8 667 203,0
|
|
|
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
925 874,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
20 878 886,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
20 785 145,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
285 024,9
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 698 382,3
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
16 801 738,5
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
93 740,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
93 740,3
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
62 187 871,8
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
62 187 871,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
133 008,0
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
254 298,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 800 000,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
60 472,9
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
410,0
|
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
18 348 870,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
28 739 222,9
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
12 851 590,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
12 541 346,4
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
145 505,0
|
|
|
|
058
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
145 505,0
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 661 454,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 661 454,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
4 325 571,0
|
|
|
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
4 325 571,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
2 311 494,0
|
|
|
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
150 000,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
1 846 161,0
|
|
|
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства приоритетных проектов
|
276 333,0
|
|
|
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
39 000,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
347 879,0
|
|
|
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
347 879,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 749 443,4
|
|
|
|
051
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
165 668,0
|
|
|
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
71 768,5
|
|
|
|
094
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
3 512 006,9
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 221 883,0
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 221 883,0
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 216 521,0
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
5 362,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
8 565 046,2
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
8 565 046,2
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
6 967 411,0
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
513 739,2
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
30 079,0
|
|
|
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешённых доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
0,4
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счёт целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1 053 816,6
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
1 186 707,7
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
13 053 016,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
890 000,0
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
890 000,0
|
|
|
|
063
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодёжи
|
890 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 505 548,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 505 548,0
|
|
|
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
3 505 548,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
8 657 468,0
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 309 468,0
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 309 468,0
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
500 000,0
|
|
|
|
025
|
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
|
500 000,0
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
6 848 000,0
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
1 848 000,0
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
5 000 000,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
11 866 308,3
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
11 866 308,3
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
11 866 308,3
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
11 863 535,4
|
|
|
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
2 772,9
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 576 889,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 576 889,0
|
Приложение 2 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 15 марта 2024 года
№ 8С-9-3
Приложение 5 к решению
Акмолинского областного маслихата
от 13 декабря 2023 года
№ 8С-7-2
Целевые трансферты из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам на 2024 год
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
Всего
|
66 046 529,6
|
|
в том числе:
|
|
|
Целевые текущие трансферты
|
37 446 756,8
|
|
в том числе:
|
|
|
Управление туризма области
|
45 000,0
|
|
На установку санитарно-гигиенических узлов в Бурабайском районе
|
45 000,0
|
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
275 294,0
|
|
На приобретение помещений, зданий, сооружений
|
275 294,0
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
256 000,2
|
|
На содержание государственных органов Есильского района
|
256 000,2
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 138 267,0
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
681 243,0
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
1 612 480,0
|
|
На обеспечение льготного проезда
|
57 709,0
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
624 887,0
|
|
На создание и содержание центров по поддержке семей
|
100 207,0
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
786 634,0
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан
|
243 107,0
|
|
На оказание специальных социальных услуг в области социальной защиты населения в условиях полустационара для дома малой вместимости в городе Кокшетау
|
32 000,0
|
|
Управление культуры области
|
2 676 340,4
|
|
На ремонт объектов культуры
|
826 743,0
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
1 330 353,0
|
|
На материально-техническое оснащение организациям культуры
|
83 895,0
|
|
На содержание объектов культуры
|
435 349,4
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
102 044,0
|
|
На реализацию мероприятий в сфере спорта
|
102 044,0
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
7 880 273,0
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
4 221 401,7
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
90 428,0
|
|
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения
|
307 403,2
|
|
На укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
3 261 040,1
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
20 976 755,9
|
|
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
|
17 229 850,9
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
3 746 905,0
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 096 782,3
|
|
На разработку схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей
|
205 923,0
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоёв населения
|
890 859,3
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
28 599 772,8
|
|
в том числе:
|
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
9 093 856,5
|
|
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
3 224 839,2
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
682 417,5
|
|
На развитие объектов спорта
|
3 509 524,0
|
|
На развитие объектов государственных органов и обороны
|
198 248,8
|
|
На развитие объектов культуры и отдыха
|
983 292,0
|
|
На развитие информационных систем
|
44 800,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
450 735,0
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
13 938 297,3
|
|
На развитие систем водоснабжения и водоотведения
|
5 412 419,8
|
|
На развитие систем водоснабжения в сельских населённых пунктах
|
3 601 882,2
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
2 370 222,1
|
|
На развитие газотранспортной системы
|
1 238 823,0
|
|
На развитие малых и моногородов
|
92 911,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
624 680,2
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
597 359,0
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
5 567 619,0
|
|
На развитие транспортной инфраструктуры
|
2 608 324,0
|
|
На развитие малых и моногородов
|
759 295,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
2 200 000,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.