О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №109-12/18 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2024-2026 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №109-12/18 «Об утверждении бюджета сельского округа Талсуат на 2024-2026 годы» следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Талсуат на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2024 год в следующем объеме:
1) доходы – 132 532,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 515,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 127 017,0 тысяч тенге;
2) расходы – 133 516,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -984,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 984,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;».
Пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:
«используемые остатки бюджетных средств – 984,3 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 февраля 2024 года № 129-16/8
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 22 декабря 2023 года № 109-12/18
Бюджет сельского округа Талсуат на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
132 532,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 515,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
400,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
400,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5115,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
290,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
125,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4700,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
127 017,0
|
|||
|
03
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
127 017,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
127 017,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
133 516,3
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 206,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 206,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 206,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 206,9
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
67,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
67,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67,0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
67,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 961,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 961,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 961,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 231,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 169,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 561,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
72 689,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
72 689,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 689,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
72 496,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
193,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
193,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
193,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
394,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
394,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
394,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
394,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
2 198,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
2 198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 198,0
|
|||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года
|
2 198,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-984,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
984,3
|
||||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
984,3
|
|
|
01
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2818,8
|
|
|
|
1
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1834,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.