О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 22 декабря 2023 года №102-12/11 «Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы»
Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 22 декабря 2023 года №102-12/11 «Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2024-2026 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2024-2026 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 98 099,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 490,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 72 609,0 тысяч тенге;
2) расходы – 100 517,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 418,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 418,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 418,6 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 февраля 2024 года №122-16/2
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 23 декабря 2023 года №102-12/11
Бюджет поселка Белкуль на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
98 099,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 490,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 400,0
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
1 400,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
23 530,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 200,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
12 000,0
|
|||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 330,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
560,0
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
540,0
|
|||
|
4
|
Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
72 690,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 690,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72 690,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
100 517,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 939,9
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 939,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 939,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 439,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 500,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 363,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
3 363,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 363,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 363,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 002,0
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 002,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 002,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 230,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 242,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 530,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 927,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
19 733,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 733,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 733,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
194,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
194,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
194,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
284,0
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
284,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
284,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
284,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 418,6
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
2 418,6
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 418,6
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 418,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 663,9
|
|||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
8 245,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.