Решением Железинского районного маслихата (ХLIV (внеочереднаясессия),VIIIсозыва)от 19 декабря 2025 года № 215/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по доходам и затратам в сумме 41997.0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 43644.0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 мая 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 51,4%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.06. 2026 г., тыс.тенге |
Факт на 31.06. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2307,4 |
2799,4 |
-492 | |
Поступления трансфертов |
19611,8 |
19611,8 |
100 |
0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
21919,2 |
22411,2 |
0 |
-492 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.06. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
4488 |
2799,4 |
60,4 |
1688,6 |
Поступления трансфертов |
39156 |
19611,8 |
50,1 |
19544,2 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
43644 |
22411,2 |
21232,8 |
Бюджет Новомирского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 21410,8 тыс. тенге фактическое исполнение составило 21392,5 тыс. тенге или выполнение составило 21392,5тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.26г |
Кассовое исполнение на 31.06.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
17155,8 |
17153,4 |
100 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2804 |
2804,3 |
100 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
823,0 |
823,0 |
100 |
13 |
Прочие |
627 |
611,8 |
97,6 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
100 |
ИТОГО по затратам |
21410,8 |
21392,5 |
99,9 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на31.06.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
37496 |
17153,4 |
45,7 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
13,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4351 |
2804,3 |
64,4 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1157 |
823,0 |
71,1 |
13 |
Прочие |
627,0 |
611,8 |
97,6 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
ИТОГО по затратам |
43367 |
21392,5 |
51,4 |
По расходам местного бюджета освоение составило 51,4%.