Решением Железинского районного маслихата (XLIV внеочередная сессия, VIII созыв) № 215/8 от 19 декабря 2025 года «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» (НГР № 219138 от 24 декабря 2025 года) утвержден бюджет на 2026 год по доходам и затратам в сумме 52990,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 68611,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 30 июня 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 50,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 30.06.2026 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге | |
Поступления - всего |
68611 |
34951,2 |
50,9 |
-33659,8 | |
Доходы местного бюджета |
68611 |
34951,2 |
50,9 |
-33659,8 | |
1 |
Налоговые поступления |
6450 |
5945 |
92,2 |
-505 |
Подоходный налог |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Индивидуальный подоходный налог |
3022 |
1356,7 |
44,9 |
-1665,3 | |
Налоги на собственность |
3070 |
4402,4 |
143,4 |
1332,4 | |
Налоги на имущество |
100 |
2,2 |
2,2 |
-97,8 | |
Земельный налог |
20 |
10,3 |
51,6 |
-9,7 | |
Налог на транспортные средства |
2950 |
3649,5 |
123,7 |
699,5 | |
Единый земельный налог | |||||
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
358 |
185,6 |
51,9 |
-172,4 | |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
358 |
185,6 |
51,9 |
-172,4 | |
2 |
Неналоговые поступления |
166 |
90,7 |
54,7 |
-75,3 |
Доходы от государственной собственности |
166 |
90,7 |
54,7 |
-75,3 | |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
166 |
90,7 |
54,7 |
-75,3 | |
Другие неналоговые поступления в местный бюджет |
0 | ||||
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
61995 |
28722,8 |
46,3 |
-33272,2 | |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 30.06.2026 года |
Факт на 30.06.2026 года |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге | |
Поступления - всего |
31800,8 |
34951,2 |
109,9 |
3150,4 | |
Доходы местного бюджета |
31800,8 |
34951,2 |
109,9 |
3150,4 | |
1 |
Налоговые поступления |
2976 |
5945 |
199,8 |
2969 |
Подоходный налог |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Индивидуальный подоходный налог |
1357 |
1356,7 |
100 |
-0,3 | |
Налоги на собственность |
1479 |
4402,4 |
297,7 |
223,4 | |
Налоги на имущество |
0 |
2,2 |
2,2 | ||
Земельный налог |
0 |
10,3 |
10,3 | ||
Налог на транспортные средства |
1479 |
3649,5 |
246,8 |
2170,5 | |
Единый земельный налог | |||||
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
140 |
185,6 |
132,8 |
45,6 | |
Поступления за использование природных и других ресурсов | |||||
2 |
Неналоговые поступления |
102 |
90,7 |
89 |
-11,3 |
Доходы от государственной собственности |
102 |
90,7 |
89 |
-11,3 | |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
102 |
90,7 |
89 |
-11,3 | |
Другие неналоговые поступления в местный бюджет | |||||
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
192,7 |
192,7 | ||
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
28722,8 |
28722,8 |
100 | ||
Бюджет Башмачинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 109,9% при плане на отчетный 31800,8 тыс. тенге фактическое исполнение составило 34951,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
План на 30.06.2026 г |
Кассовое исполнение на 30.06.2026 г |
% |
1 |
Государственные услуги общего характера |
25324,1 |
25322,7 |
100 |
2 |
Оборона |
0 |
0 | |
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 | |
4 |
Образование |
0 |
0 | |
5 |
Здравоохранение |
0 |
0 | |
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 | |
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
5303,9 |
5303,9 |
100 |
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 | |
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 | |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 | |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 | |
12 |
Транспорт и коммуникации |
2814,8 |
2814,8 |
100 |
13 |
Прочие |
0 |
0 | |
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 | |
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
ИТОГО по затратам |
33443,8 |
33442,4 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрамина отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 30.06.2026 г |
% |
1 |
Государственные услуги общего характера |
44740 |
25322,7 |
56,6 |
2 |
Оборона |
0 |
0 | |
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 | |
4 |
Образование |
0 |
0 | |
5 |
Здравоохранение |
49 |
0 |
0,0 |
6 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 | |
7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21698 |
5303,9 |
24,4 |
8 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 | |
9 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 | |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 | |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 | |
12 |
Транспорт и коммуникации |
3766 |
2814,8 |
74,7 |
13 |
Прочие |
0 |
0 | |
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 | |
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
ИТОГО по затратам |
70254 |
33442,4 |
47,6 |
По расходам местного бюджета освоение составило 47,6%.