Решением Железинского районного маслихата (XLIV(внеочередная сессия), VIII созыва) от 19 декабря 2025 года №215/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по доходам в сумме и затратам в сумме 55159,0 тыс. тенге.
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 60212,0 тыс. тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 июля 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 83,5%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
Наименование |
План на 01.07. 2026 г., тыс. тенге |
Факт на 01.07. 2026 г., тыс. тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
6560,0 |
21653,2 |
330,1 |
-15093,2 |
Поступления трансфертов |
29759,0 |
29753,2 |
99,9 |
5,8 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
36319,0 |
51406,4 |
141,5 |
-15087,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс. тенге |
Факт на 01.07. 2026 г., тыс. тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
13739,0 |
21653,2 |
157,6 |
-7914,2 |
Поступления трансфертов |
46473,0 |
29759,0 |
64,0 |
16714,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
60212,0 |
51412,2 |
85,3 |
8799,8 |
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 85,3 % при плане на отчетный 60212,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 51412,2 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.07.26 г |
Кассовое исполнение на 01.07.26 г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
21652,0 |
21648,0 |
99,9 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6058,0 |
6056,9 |
100,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
1564,0 |
1564,0 |
100 |
13 |
Прочие |
479,0 |
478,3 |
99,9 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
6 |
6 |
100 |
ИТОГО по затратам |
29759,0 |
29753,2 |
99,9 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.07.26г |
% |
01 |
Государственные услуги общего характера |
42286,0 |
21648,0 |
51,2 |
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15084,0 |
6056,9 |
40,2 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
3016,0 |
1564,0 |
51,9 |
13 |
Прочие |
553,0 |
478,3 |
86,5 |
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Трансферты |
6,0 |
6,0 |
100,0 |
ИТОГО по затратам |
60945,0 |
29753,2 |
48,8 |
По расходам местного бюджета освоение составило 99,9 %.