- Исполнение доходной части бюджета
Структура поступлений
районного бюджета на 1 сентября 2026 года
тыс.теңге
Наименование |
Уточненный план на год |
Уточненный план на 1.09.26г. |
Фактически поступило на 1.09.26г. |
% исполнения |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего |
6 883 543,5 |
4 235 343,7 |
4 492 130,6 |
106,1 |
в том числе: |
||||
ДОХОДЫ – всего |
6 230 007,3 |
3 748 702 |
3 947 095,5 |
105,3 |
Налоговые поступления |
4 310 247,0 |
2 907 278,0 |
3 084 644,6 |
106,1 |
Неналоговые поступления |
50 228,0 |
6 623,0 |
9 351,4 |
141,2 |
Поступления от продажи основного капитала |
37 867,0 |
5 248,0 |
23 546,5 |
448,7 |
Поступления трансфертов, из них: |
1 831 665,3 |
829 553,0 |
829 553,0 |
100,0 |
целевые текущие трансферты |
1 074 363,3 |
398 453,9 |
398 453,9 |
100,0 |
целевые трансферты на развитие |
446 210,0 |
153 945,0 |
153 945,0 |
100,0 |
трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
311 092,0 |
277 154,1 |
277 154,1 |
100,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
125 232,0 |
47 000,0 |
51 264,0 |
109,1 |
Поступление займов |
99 475 |
10 812,5 |
10 812,5 |
100,0 |
Используемые остатки бюджетных средств |
428 829,2 |
428 829,2 |
482 958,6 |
112,6 |
- Исполнение расходной части бюджета
Расходы бюджета района Беимбета Майлина по состоянию на 1 сентября 2026 года исполнены в сумме 3 млрд.863млн.806,8 тыс.теңге или 100 % к скорректированному бюджету.
Основные направления расходования средств бюджета района по состоянию на 1 сентября 2026 года
Социальная помощь и социальное обеспечение
тыс. теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
140 134,3 |
140132,7 |
100,0 |
Государственная адресная социальная помощь |
4 789,5 |
4 789,5 |
100,0 |
Оказание жилищной помощи |
725,7 |
725,7 |
100,0 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
22 502,0 |
22 501,9 |
100,0 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 903,0 |
1 903,0 |
100,0 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
133,2 |
133,0 |
99,8 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
39 549,4 |
39 549,0 |
100,0 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
56 242,0 |
56 241,1 |
100,0 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
14 289,5 |
14 289,5 |
100,0 |
Культура, спорт и информационное пространство
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
450 207,7 |
450 177,7 |
100,0 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
180 352,7 |
180 326,9 |
100,0 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
95 273,9 |
95 273,5 |
100,0 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
23 641,7 |
23 638,5 |
100,0 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций (культура) |
1 989,4 |
1 989,4 |
100,0 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
13 712,8 |
13 712,8 |
100,0 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
22 187,3 |
22 187,0 |
100,0 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
45 034,4 |
45 034,2 |
100,0 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3 482,2 |
3 482,2 |
100,0 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
11 501,7 |
11 501,6 |
100,0 |
Строительство сетей связи |
53 031,6 |
53 031,6 |
100,0 |
За счет трансфертов из областного бюджета реализуются проекты «Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Максут района Беимбета Майлина Костанайской области (повторного применения)» на сумму 8 277,2 тыс.теңге, Строительство антенно- мачтового сооружения высотой 40 метров в селе Оренбургское района Беимбета Майлина Костанайской области – 44 754,4 тыс.теңге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
368 208,3 |
368 206,7 |
100,0 |
Освещение улиц населенных пунктов |
39 834,7 |
39 833,6 |
100,0 |
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
5 872,6 |
5 872,6 |
100,0 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
35 136,1 |
35 135,6 |
100,0 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
185 600,0 |
185 600,0 |
100,0 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
101 764,9 |
101 764,9 |
100,0 |
За счет целевых трансфертов на развитие из областного бюджета произведены расходы на реализацию проекта:
- Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до станции II-го подъема поселка Тобол района Беимбета Майлина Костанайской области – 101 764,9 тыс.тенге.
Также за счет средств областного бюджета приобретено жилье для социально уязвимых слоев населения (СУСН) на сумму 185 600 тыс.тенге.
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Сельское хозяйство, земельные отношения и ветеринария |
79 197,6 |
79 197,5 |
100,0 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
18 496,6 |
18 496,5 |
100,0 |
Капитальные расходы государственного органа (приобретение ветеринарных пунктов) |
57 884,0 |
57 884,0 |
100,0 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
553,0 |
553,0 |
100,0 |
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных |
751,0 |
751,0 |
100,0 |
Идентификация безнадзорных и бродячих животных |
194,0 |
194,0 |
100,0 |
Вакцинация и стерилизация бродячих животных |
1 319,0 |
1 319,0 |
100,0 |
Транспорт и коммуникации
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Транспорт и коммуникации |
256 880,9 |
256 880,6 |
100,0 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах |
190 822,6 |
190 822,4 |
100,0 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
43 445,3 |
43 445,2 |
100,0 |
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры |
22 613,0 |
22 613,0 |
100,0 |
За счет средств областного бюджета произведены расходы на реализацию проектов:
- Текущий ремонт улицы Е.Өмірзакова в с.Әйет, района Беимбета Майлина Костанайской области (в границах ул.Жабагы - выезд на объездную) – 105 881,0 тыс.теңге;
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР–ТR -2 "Тобол-Новоильиновка-Павловка-Апановка-Евгеновка" км 33,5-км 43,5 – 22 613,0 тыс.теңге.
Оборона
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Оборона |
17 948,6 |
17 948,1 |
100,0 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
7 803,8 |
7 803,4 |
100,0 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
10 144,8 |
10 144,6 |
100,0 |
Обслуживание долга
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Обслуживание долга |
22 921,1 |
22 920,6 |
100,0 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
22 921,1 |
22 920,6 |
100,0 |
Трансферты
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Транферты |
1 412 016,7 |
1 412 016,7 |
100,0 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
155 141,7 |
155 141,7 |
100,0 |
Бюджетные изъятия |
1 256 875,0 |
1 256 875,0 |
100,0 |
Погашение займов
тыс.теңге
Направление |
Объем расходов бюджета | ||
Уточненный план на 1 сентября 2026 года |
Кассовые расходы на 1 сентября 2026 года |
% исполнения | |
Погашение займов |
297 466,0 |
297 466,0 |
100,0 |
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом |
297 466,0 |
297 466,0 |
100,0 |