ПРОЕКТ
О внесении измененийи дополнения
в решение Аккольского районного
маслихата от 19 декабря 2025 года
№ С 51-1 районном бюджете
на 2026-2028 годы
Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:
- Внести в решение Аккольского районного маслихата «О районном бюджете на 2026-2028 годы» от 19 декабря 2025 года № С 51-1, следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 850 872,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 832 261,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36 028,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 230 168,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 752 413,8 тысяч тенге;
2) затраты – 7 181 794,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9 502,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 17 300,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 798,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 340 424,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 340 424,2 тысяч тенге.»;
приложения 1, 14, 15, 16 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
- Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Аккольского
районного маслихата С. Абаханов
Приложение 1 Приложение 1 | ||||
Районный бюджет на 2026 год | ||||
Категория |
Класс |
Подкласс |
Наименование |
Сумма тысяч тенге |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
I. ДОХОДЫ |
5 850 872,2 | |||
1 |
Налоговые поступления |
3 832 261,8 | ||
01 |
Подоходный налог |
3 618 370,8 | ||
1 |
Корпоративный подоходный налог |
2 278 493,8 | ||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
1 339 877,0 | ||
04 |
Налоги на собственность |
120 826,0 | ||
1 |
Налоги на имущество |
120 826,0 | ||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
59 332,0 | ||
2 |
Акцизы |
5 201,0 | ||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
47 746,0 | ||
4 |
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности |
6 385,0 | ||
08 |
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами |
33 733,0 | ||
1 |
Государственная пошлина |
33 733,0 | ||
2 |
Неналоговые поступления |
36 028,0 | ||
01 |
Доходы от государственной собственности |
19 399,0 | ||
5 |
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности |
19 380,0 | ||
7 |
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета |
12,0 | ||
9 |
Прочие доходы от государственной собственности |
7,0 | ||
02 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 068,0 | ||
1 |
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета |
1 068,0 | ||
06 |
Прочие неналоговые поступления |
15 561,0 | ||
1 |
Прочие неналоговые поступления |
15 561,0 | ||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
230 168,6 | ||
01 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
230 168,6 | ||
1 |
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями |
230 168,6 | ||
5 |
Поступления трансфертов |
1 752 413,8 | ||
01 |
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
40 004,1 | ||
3 |
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
40 004,1 | ||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
1 712 409,7 | ||
2 |
Трансферты из областного бюджета |
1 712 409,7 | ||
Функциональная группа |
Администратор бюджетных программ |
Программа |
Наименование |
Сумма |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
II. Затраты |
7 181 794,4 |
|||||||||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 161 385,5 |
||||||||||
112 |
Аппарат маслихата района (города областного значения) |
65 706,1 |
||||||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
65 466,1 |
||||||||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
240,0 |
||||||||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
270 201,1 |
||||||||||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) |
249 878,5 |
||||||||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
20 322,6 |
||||||||||
454 |
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) |
50 627,6 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства |
50 367,6 |
||||||||||
007 |
Капитальные расходы государственного органа |
260,0 |
||||||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
242 562,4 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
108 471,3 |
||||||||||
003 |
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
2 555,0 |
||||||||||
015 |
Капитальные расходы государственного органа |
1 051,0 |
||||||||||
028 |
Приобретение имущества в коммунальную собственность |
4 500,0 |
||||||||||
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
125 985,1 |
||||||||||
486 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
36 489,9 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне |
36 348,9 |
||||||||||
003 |
Капитальные расходы государственного органа |
141,0 |
||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
495 798,4 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции |
47 016,1 |
||||||||||
013 |
Капитальные расходы государственного органа |
736,2 |
||||||||||
067 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
353 000,0 |
||||||||||
113 |
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
95 046,1 |
||||||||||
02 |
Оборона |
24 077,4 |
||||||||||
122 |
Аппарат акима района (города областного значения) |
24 077,4 |
||||||||||
005 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
14 353,2 |
||||||||||
006 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) |
3 453,2 |
||||||||||
007 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
6 271,0 |
||||||||||
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 000,0 |
||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
10 000,0 |
||||||||||
021 |
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
10 000,0 |
||||||||||
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
548 530,5 |
||||||||||
451 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
533 206,5 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
51 208,0 |
||||||||||
004 |
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
32 085,0 |
||||||||||
005 |
Государственная адресная социальная помощь |
16 702,0 |
||||||||||
006 |
Оказание жилищной помощи |
500,0 |
||||||||||
007 |
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
117 186,8 |
||||||||||
010 |
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому |
1 051,0 |
||||||||||
011 |
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
1 514,0 |
||||||||||
014 |
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
4 137,0 |
||||||||||
017 |
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью |
68 295,0 |
||||||||||
018 |
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты |
17 615,0 |
||||||||||
019 |
Предоставление специальных социальных услуг в условиях оказания услуг на дому в области социальной защиты |
105 643,7 |
||||||||||
021 |
Капитальные расходы государственного органа |
580,0 |
||||||||||
027 |
Реализация мероприятий по социальной защите населения |
33 474,0 |
||||||||||
050 |
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан |
82 215,0 |
||||||||||
054 |
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях |
1 000,0 |
||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
15 324,0 |
||||||||||
007 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов |
15 324,0 |
||||||||||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 617 772,4 |
||||||||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
558 369,3 |
||||||||||
003 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
323 665,7 |
||||||||||
004 |
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
134 203,4 |
||||||||||
005 |
Развитие коммунального хозяйства |
500,0 |
||||||||||
058 |
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
100 000,2 |
||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
1 059 403,1 |
||||||||||
003 |
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
11 123,4 |
||||||||||
011 |
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов |
126 000,0 |
||||||||||
018 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
56 862,0 |
||||||||||
026 |
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
61 526,7 |
||||||||||
098 |
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
803 891,0 |
||||||||||
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
664 661,1 |
||||||||||
456 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) |
91 951,8 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
44 896,9 |
||||||||||
002 |
Услуги по проведению государственной информационной политики |
12 000,0 |
||||||||||
003 |
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
34 102,9 |
||||||||||
006 |
Капитальные расходы государственного органа |
252,0 |
||||||||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
700,0 |
||||||||||
457 |
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения) |
572 709,3 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
21 327,8 |
||||||||||
003 |
Поддержка культурно-досуговой работы |
285 904,4 |
||||||||||
006 |
Функционирование районных (городских) библиотек |
127 608,6 |
||||||||||
007 |
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
21 196,0 |
||||||||||
008 |
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
2 155,2 |
||||||||||
009 |
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
4 647,0 |
||||||||||
010 |
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
103 930,5 |
||||||||||
032 |
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
5 939,8 |
||||||||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
16 355,3 |
||||||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
7 732,6 |
||||||||||
099 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
7 732,6 |
||||||||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
0,0 |
||||||||||
010 |
Развитие объектов сельского хозяйства |
0,0 |
||||||||||
486 |
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) |
5 132,7 |
||||||||||
006 |
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
5 132,7 |
||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
3 490,0 |
||||||||||
010 |
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
734,0 |
||||||||||
030 |
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных |
1 623,6 |
||||||||||
039 |
Идентификация безнадзорных и бродячих животных |
152,8 |
||||||||||
041 |
Вакцинация и стерилизация бродячих животных |
979,6 |
||||||||||
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
24 226,5 |
||||||||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
24 226,5 |
||||||||||
001 |
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
24 226,5 |
||||||||||
12 |
Транспорт и коммуникации |
150 787,1 |
||||||||||
492 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
150 787,1 |
||||||||||
023 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
62 035,1 |
||||||||||
037 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям |
88 752,0 |
||||||||||
13 |
Прочие |
255 066,1 |
||||||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
42 705,2 |
||||||||||
012 |
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) |
42 705,2 |
||||||||||
467 |
Отдел строительства района (города областного значения) |
212 360,9 |
||||||||||
079 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі" |
212 360,9 |
||||||||||
14 |
Обслуживание долга |
60 043,0 |
||||||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
60 043,0 |
||||||||||
021 |
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
60 043,0 |
||||||||||
15 |
Трансферты |
2 648 889,5 |
||||||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
2 648 889,5 |
||||||||||
006 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
17 622,5 |
||||||||||
007 |
Бюджетные изъятия |
2 351 076,0 |
||||||||||
038 |
Субвенции |
280 191,0 |
||||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование |
9 502,0 |
|||||||||||
Бюджетные кредиты |
17 300,0 |
|||||||||||
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
17 300,0 |
||||||||||
459 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
17 300,0 |
||||||||||
018 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
17 300,0 |
||||||||||
Погашение бюджетных кредитов |
7 798,0 |
|||||||||||
6 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 798,0 |
||||||||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов |
7 798,0 |
||||||||||
1 |
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета |
7 798,0 |
||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 |
|||||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-1 340 424,2 |
|||||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 340 424,2 |
|||||||||||
Приложение 2 | ||||||||||||
Приложение 14 | ||||||||||||
Целевые трансферты из областного бюджета бюджету района |
||||||||||||
тысяч тенге | ||||||||||||
Наименование |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
|||||||||
1 |
2 |
|||||||||||
Всего |
1 712 409,7 |
644 258,0 |
3 447 762,0 |
|||||||||
Целевые текущие трансферты |
510 620,7 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
в том числе: |
||||||||||||
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) |
96 094,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью |
62 534,0 |
|||||||||||
На оплату коммунальных услуг и приобретение топлива за счет бюджетных средств специалистам государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах |
29 490,0 |
|||||||||||
На социальную поддержку пожилых людей |
4 070,0 |
|||||||||||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
414 526,7 |
|||||||||||
На укрепление материально-технической базы предприятия ГКП на ПХВ «Акколь-Горкомхоз» |
353 000,0 |
|||||||||||
На развитие жилищно-коммунального хозяйства |
61 526,7 |
|||||||||||
Целевые трансферты на развитие |
503 371,8 |
644 258,0 |
3 447 762,0 |
|||||||||
в том числе: |
||||||||||||
Отдел строительства района (города областного значения) |
503 371,8 |
0,0 |
2 512 762,0 |
|||||||||
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» |
206 192,0 |
|||||||||||
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах |
100 000,0 |
|||||||||||
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах |
2 000 000,0 |
|||||||||||
На развитие теплоэнергетической системы |
512 762,0 |
|||||||||||
На жилищное строительство, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры |
197 179,8 |
|||||||||||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
0,0 |
644 258,0 |
935 000,0 |
|||||||||
На развитие транспортной инфраструктуры |
644 258,0 |
935 000,0 |
||||||||||
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
698 417,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
3 490,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
На организацию регулирования численности бродячих животных |
3 490,0 |
|||||||||||
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
694 927,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
По оступлению корпоративного подоходного налога |
694 927,2 |
|||||||||||
Приложение 3 | |||
Приложение 15 | |||
Целевые трансферты из районного бюджета бюджетам города районного |
|||
Наименование |
Сумма тысяч тенге |
||
1 |
2 |
||
Всего |
221 031,2 |
||
Целевые текущие трансферты |
221 031,2 |
||
в том числе: |
|||
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) |
125 985,1 |
||
На обеспечение деятельности пожарных постов |
24 456,3 |
||
На оплату коммунальных услуг |
9 290,8 |
||
На приобретение топлива, горюче-смазочных материалов |
4 496,0 |
||
На ремонт и оснащение пожарных автомобилей запасными частями |
5 101,0 |
||
На установку и оснащение объекта системой видеонаблюдения |
3 994,7 |
||
На оформление правоустанавливающих документов на объекты водоснабжения |
2 012,4 |
||
На установку ограждений объектов водоснабжения |
67 536,8 |
||
На приобретение служебного автотраспорта |
6 490,0 |
||
На приобретение запасных частей для служебного автотранспорта |
716,5 |
||
На проведение текущего ремонта коммунального жилья |
1 890,6 |
||
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения) |
95 046,1 |
||
На ремонт автомобильных дорог |
48 300,9 |
||
На обеспечение санитарии населенных пунктов |
9 000,0 |
||
На благоуствойство населенных пунктов |
17 400,0 |
||
На организацию водоснабжения населенных пунктов |
14 307,2 |
||
На освещение улиц в населенных пунктах |
5 818,0 |
||
На капитальные расходы государственных органов |
220,0 |
||
Приложение 4 _____ | ||
Приложение 16 | ||
Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке для финансирования приобретения жилья на 2026 год | ||
Наименование |
Сумма тысяч тенге | |
1 |
2 | |
Всего |
803 891,0 | |
Кредиты из областного бюджета из средств внутренних займов |
803 891,0 | |
в том числе: |
||
Отдел строительства района (города областного значения) |
803 891,0 | |
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения |
803 891,0 | |