В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата "О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2026-2028 годы" от 29 декабря 2025 года № 282 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 854,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 688,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 178,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 8 988,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 554,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 700,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 700,5 тысяч тенге";
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
"3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 419,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 890,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 529,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 494,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 075,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 075,0 тысяч тенге";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 424,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19 316,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 14 108,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 132,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 708,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 708,7 тысяч тенге";
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 984,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17 824,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 160,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 786,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 802,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 802,1 тысячи тенге";
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
"11. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 138 936,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 138 183,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 0,0 тысяч тенге;
2) затраты –181 795,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 42 859,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 859,3 тысяч тенге";
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
"12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 828,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 425,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 241,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 24 162,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 384,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 556,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 556,8 тысяч тенге";
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
"22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 417,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 44 136,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 66,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 1 215,0 тысяч тенге;
2) затраты – 74 113,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 28 696,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 28 696,9 тысяч тенге";
приложения 1, 4, 10, 13, 16, 19, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 6 августа 2026 года.
| Председатель Карасуского районного маслихата | С. Кажиев |
| Приложение 1 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 1 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2025 года |
| № 282 |
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 33854,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 24688,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 20258,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 20258,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 4269,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 39,0 | |||||
3 | Земельный налог | 578,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3652,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 161,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 161,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 178,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 178,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 178,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 8988,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 8988,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 8988,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 41554,5 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 35685,1 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 35685,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35685,1 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 35685,1 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5862,3 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5862,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5862,3 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5862,3 | |||||
15 | Трансферты | 7,1 | |||||
1 | Трансферты | 7,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 7,1 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -7700,5 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 7700,5 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 7700,5 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 7700,5 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 7700,5 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 7700,5 | |||||
| Приложение 2 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 4 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2026 года |
| № 282 |
Бюджет села Жалгыскан на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 25419,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 11890,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 7829,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7879,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 2131,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 6,0 | |||||
3 | Земельный налог | 47,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 2078,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1930,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1930,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 13529,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13529,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13529,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 30494,0 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 27493,8 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 27493,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27493,8 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 27493,8 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3000,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 3000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1915,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1085,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -5075,0 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 5075,0 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 5075,0 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 5075,0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 5075,0 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 5075,0 | |||||
| Приложение 3 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 10 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2025 года |
| № 282 |
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 33424,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 19316,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 15533,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 15533,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 3601,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 79,0 | |||||
3 | Земельный налог | 122,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 3400,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 182,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 182,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 14108,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14108,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14108,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 43132,7 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 37164,2 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 37164,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37164,2 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 37164,2 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5968,3 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5968,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5968,3 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3090,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2878,3 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -9708,7 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 9708,7 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 9708,7 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 9708,7 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 9708,7 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 9708,7 | |||||
| Приложение 4 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 13 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2025 года |
| № 282 |
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 30984,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 17824,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 13472,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13472,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 2400,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 50,0 | |||||
3 | Земельный налог | 405,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 1945,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1952,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 1952,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 0,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 13160,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 13160,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 13160,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 37786,1 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 30617,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 30617,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30617,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 30617,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4168,3 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4168,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4168,3 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1667,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2501,3 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 3000,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 3000,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 3000,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 3000,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,8 | |||||
1 | Трансферты | 0,8 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,8 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,8 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -6802,1 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 6802,1 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 6802,1 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 6802,1 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 6802,1 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 6802,1 | |||||
| Приложение 5 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 16 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2025 года |
| № 282 |
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 138936,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 138183,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 114253,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 114253,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 21517,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 358,0 | |||||
3 | Земельный налог | 2000,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 19159,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2413,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2413,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 395,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 395,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 395,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 358,0 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 358,0 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 358,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 0,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 0,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 0,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 181795,3 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 88443,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 88443,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88443,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 88443,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 85895,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 85895,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 85895,0 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 44280,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенныхпунктоыв | 9360,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 224,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 32031,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 7455,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 7455,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 7455,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 7455,0 | |||||
15 | Трансферты | 2,3 | |||||
1 | Трансферты | 2,3 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2,3 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2,3 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -42859,3 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 42859,3 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 42859,3 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 42859,3 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 42859,3 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 42859,3 | |||||
| Приложение 6 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 19 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2026 года |
| № 282 |
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 42828,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 18425,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 10713,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 10713,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 7268,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 65,0 | |||||
3 | Земельный налог | 467,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 6736,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 444,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 444,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 241,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 186,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 186,0 | |||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 55,0 | |||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд | 55,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 24162,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 24162,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 24162,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 46384,8 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 40655,0 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 40655,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40655,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 40655,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5729,7 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 5729,7 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 5729,7 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4378,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1351,7 | |||||
15 | Трансферты | 0,1 | |||||
1 | Трансферты | 0,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,1 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,1 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -3556,8 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 3556,8 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 3556,8 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 3556,8 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 3556,8 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 3556,8 | |||||
| Приложение 7 |
| к решению маслихата |
| от 6 августа 2026 года |
| № 337 |
| Приложение 34 |
| к решению маслихата |
| от 29 декабря 2025 года |
| № 282 |
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2026 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
I. Доходы | 45417,0 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 44136,0 | |||||
01 | Подоходный налог | 33895,0 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 33895,0 | |||||
04 | Налоги на собственность | 9772,0 | |||||
1 | Налоги на имущество | 168,0 | |||||
3 | Земельный налог | 660,0 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 8944,0 | |||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 469,0 | |||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 469,0 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 66,0 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 66,0 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 66,0 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 0,0 | |||||
5 | Поступления трансфертов | 1215,0 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1215,0 | |||||
3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 1215,0 | |||||
Функциональная группа |
| ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа Наименование | |||||||
II. Затраты | 74113,9 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 41439,1 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 41439,1 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41439,1 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 41439,1 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31474,6 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 31474,6 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 31474,6 | |||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6627,3 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 687,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 24160,3 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1200,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 1200,0 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1200,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1200,0 | |||||
15 | Трансферты | 0,2 | |||||
1 | Трансферты | 0,2 | |||||
124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 0,2 | |||||
048 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 0,2 | |||||
III .Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | ||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -28696,9 | ||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 28696,9 | ||||||
Движение остатков бюджетных средств | 28696,9 | ||||||
9 | Используемые остатки бюджетных средств | 28696,9 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 28696,9 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 28696,9 | |||||