О внесении измененийв решение маслихата от 26 декабря 2025 года №355 «О бюджете села Ырсай Житикаринского района на 2026-2028 годы» |
Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
- Внести в решение маслихата «О бюджете села Ырсай Житикаринского района на 2026-2028 годы» от 26 декабря 2025 года № 355 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Ырсай на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год, в следующих объемах:
1) доходы – 30 760,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 694,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 29 066,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30 828,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -68,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 68,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
- 2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Приложение
к решению маслихата
от ___ августа 2026 года
№ ___
Приложение 1 к решению маслихата |
от ___ декабря 2025 года № ___ |
Бюджет села Ырсай
Житикаринского района на 2026 год
Категория |
Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы |
30760,0 | ||||
1 |
Налоговые поступления |
1694,0 | |||
01 |
Подоходный налог |
319,0 | |||
2 |
Индивидуальный подоходный налог |
319,0 | |||
04 |
Hалоги на собственность |
1374,0 | |||
1 |
Hалоги на имущество |
20,0 | |||
4 |
Hалог на транспортные средства |
1354,0 | |||
05 |
Внутренние налоги на товары, работы и услуги |
1,0 | |||
3 |
Поступления за использование природных и других ресурсов |
1,0 | |||
2 |
Неналоговые поступления |
0,0 | |||
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 | |||
5 |
Поступления трансфертов |
29066,0 | |||
02 |
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления |
29066,0 | |||
3 |
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета |
29066,0 | |||
Функциональная группа |
Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты |
30828,1 | ||||
01 |
Государственные услуги общего характера |
29466,0 | |||
1 |
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления |
29466,0 | |||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
29466,0 | |||
001 |
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
29466,0 | |||
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
673,0 | |||
3 |
Благоустройство населенных пунктов |
673,0 | |||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
673,0 | |||
008 |
Освещение улиц в населенных пунктах |
510,0 | |||
011 |
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
163,0 | |||
12 |
Транспорт и коммуникации |
689,0 | |||
1 |
Автомобильный транспорт |
689,0 | |||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
689,0 | |||
013 |
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
689,0 | |||
15 |
Трансферты |
0,1 | |||
1 |
Трансферты |
0,1 | |||
124 |
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
0,1 | |||
048 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
0,1 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование |
0,0 | ||||
Бюджетные кредиты |
0,0 | ||||
Категория |
Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 | ||||
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета |
-68,1 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
68,1 | ||||