ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ УРДЖАРСКОГО РАЙОНА НА 2026-2028 ГОДЫ
В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2026-2028 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Документ состоит из следующих разделов:
- Утвержденный бюджета района на 2026-2028 годы;
- Схема управления;
III. Сведения по количеству уточнении и корректировок бюджета района;
- Планирования бюджета;
- Сведения о расходах и доходах на 2026 год;
- Сведения о базовых ставках.
- Утвержденный бюджета района на 2026-2028 годы
тысяч тенге
Коды бюджетной классификации |
Наименование |
Утвержденный бюджет на 2025 год |
Уточненный бюджет на 2025 год |
Скорректированный бюджет на 2025 год |
Утвержденный бюджет на 2026 год |
Утвержденный бюджет на 2027 год |
Утвержденный бюджет на 2028 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
I. ДОХОДЫ |
8 090 049,0 |
9 009 944,3 |
8 832 886,3 |
8424 646,0 |
4 856 436,0 |
4 358 031,0 | |
1 |
Налоговые поступления |
3 009 049,0 |
2 915 353,4 |
2 915 353,4 |
1 999 620,0 |
2 340 883,0 |
2 528 167,0 |
2 |
Неналоговые поступления |
33 297,0 |
79 889,0 |
79 889,0 |
47 353,0 |
49 101,0 |
50 926,0 |
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
8 400,0 |
73 577,6 |
73 577,6 |
60 000,0 |
62 750,0 |
65 200,0 |
4 |
Специальные поступления |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
Поступления трансфертов |
5 039 303,0 |
5 941 124,3 |
5 764 066,3 |
6 317 673,0 |
2 403 702,0 |
1 713 738,0 |
II. ЗАТРАТЫ |
7 945 333,0 |
10 585 141,9 |
10 400 935,5 |
7 053 766,0 |
4 696 436,0 |
4 178 031,0 | |
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 478 942,0 |
1 556 188,0 |
1 583 869,8 |
2 245 825,0 |
1 369 244,0 |
1 394 119,0 |
02 |
Оборона |
28 414,0 |
29 090,0 |
29 030,0 |
27 171,0 |
27 171,0 |
27 171,0 |
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
8 500,0 |
0,0 |
0,0 |
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1 417 822,0 |
840 187,9 |
807 310,7 |
1 078 574,0 |
513 800,0 |
513 800,0 |
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 479 244,0 |
5 427 083,0 |
5 316 416,0 |
1 312 006,0 |
827 526,0 |
1 139 715,0 |
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
772 754,0 |
783 528,0 |
764 041,4 |
786 257,0 |
686 360,0 |
686 463,0 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
66 768,0 |
92 921,8 |
92 921,8 |
81 123,0 |
81 123,0 |
81 123,0 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
171 180,0 |
173 557,0 |
155 178,8 |
65 029,0 |
54 629,0 |
54 629,0 |
12 |
Транспорт и коммуникации |
679 446,0 |
812 765,7 |
811 930,3 |
1 103 015,0 |
1 047 255,0 |
191 742,0 |
13 |
Прочие |
678 095,0 |
672 957,3 |
643 373,5 |
52 000,0 |
54 000,0 |
54 000,0 |
14 |
Обслуживание долга |
34 502,0 |
34 742,0 |
34 742,0 |
294 266,0 |
35 328,0 |
35 269,0 |
15 |
Трансферты |
128 166,0 |
162 121,2 |
162 121,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
50 212,0 |
50 212,0 |
50 212,0 |
54 514,0 |
- 39 971,0 |
- 38 773,0 | |
Бюджетные кредиты |
86 504,0 |
86 504,0 |
86 504,0 |
95 150,0 |
0,0 |
0,0 | |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
86 504,0 |
86 504,0 |
86 504,0 |
81 123,0 |
81 123,0 |
81 123,0 |
6 |
Погашение бюджетных кредитов |
36 292,0 |
36 292,0 |
36 292,0 |
40 636,0 |
40 636,0 |
40 636,0 |
Погашение бюджетных кредитов |
36 292,0 |
36 292,0 |
36 292,0 |
40 636,0 |
40 636,0 |
40 636,0 | |
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
144 716,0 |
144 716,0 |
144 716,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Приобретение финансовых активов |
144 716,0 |
144 716,0 |
144 716,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
13 |
Прочие |
144 716,0 |
144 716,0 |
144 716,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА |
-50 212,0 |
-1 770 125,6 |
-1 762 977,2 |
1 316 366,0 |
39 971,0 |
38 773,0 | |
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА |
50 212,0 |
1 770 125,6 |
1 762 977,2 |
- 1 316 366,0 |
- 39 971,0 |
- 38 773,0 | |
Поступление займов |
86 504,0 |
1 457 384,0 |
1 457 384,0 |
95 150,0 |
0,0 |
0,0 | |
8 |
Поступления займов |
86 504,0 |
1 457 384,0 |
1 457 384,0 |
95 150,0 |
0,0 |
0,0 |
Погашение займов |
36 292,0 |
36 292,0 |
36 292,0 |
1 411 516,0 |
39 971,0 |
38 773,0 | |
16 |
Погашение займов |
36 292,0 |
36 292,0 |
36 292,0 |
1 411 516,0 |
39 971,0 |
38 773,0 |
9 |
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
349 033,6 |
341 885,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Справочно: Остатки бюджетных средств | |||||||
Остатки бюджетных средств на начало финансового года | |||||||
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода |
- Схема управления
III. Сведения по количеству уточнений и корректировок бюджета района Сведения о количестве и причинах произведенных корректировок районного бюджета по состоянию на 1 января 2026 года | |||
№ |
Кол-во |
Номер и дата постановления |
Причина произведенных корректировок (в соответствии со статьей Бюджетного кодекса) |
1 |
1 |
№46 от 24.02.2025 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (пп. 5, пункта 4, ст. 104 Бюджетного Кодекса РК) |
2 |
1 |
№115 от 13.05.2025 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп. 2, пункт 3, ст. 98 Бюджетного Кодекса РК) |
3 |
1 |
№323 от 10.10.2025 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп. 2, пункт 3, ст. 98 Бюджетного Кодекса РК) |
4 |
1 |
№340 от 04.11.2025 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп. 2, пункт 3, ст. 98 Бюджетного Кодекса РК) |
5 |
1 |
№423 от 11.12.2025 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп. 2, пункт 3, ст. 98 Бюджетного Кодекса РК) |
6 |
1 |
№429 от 17.12.2025 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп. 2, пункт 3, ст. 98 Бюджетного Кодекса РК) |
7 |
1 |
№456 от 26.12.2025 |
Изменение сумм целевых трансфертов из вышестоящего бюджета (пп. 2, пункт 3, ст. 98 Бюджетного Кодекса РК) |
итого |
7 | ||
Сведения о количестве и причинах произведенных уточнений районного бюджета по состоянию на 1 января 2026 года | |||
№ |
Кол-во |
Дата и номер проведения сессии маслихата |
Причина произведенных уточнений (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органов в соответствии с Бюджетным кодексом) |
1 |
1 |
№21-401/VIII от 24.12.2024 |
Утверждение районного бюджета на 2025-2027 годы (ст. 73,75 Бюджетного Кодекса РК) |
2 |
1 |
№23-441/VIII от 28.02.2025 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 4 ст. 106 Бюджетного Кодекса РК) |
3 |
1 |
№24-463/VIII от 23.04.2025 |
Уточнение бюджета на основании предложений акима района (пп. 3,пункт 2 ст. 94 Бюджетного Кодекса РК) (распределение сумм по бюджетным программам) |
4 |
1 |
№25-513/VIII от 10.07.2025 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 3 ст. 96 Бюджетного Кодекса РК) |
5 |
1 |
№26-523/VIII от 19.08.2025 |
Уточнение бюджета на основании предложений акима района (пункт 2 ст. 94 Бюджетного Кодекса РК) |
6 |
1 |
№28-547/VIII от 15.10.2025 |
Уточнение бюджета в связи с уточнением областного бюджета (пункт 3 ст. 96 Бюджетного Кодекса РК) |
7 |
1 |
№30-603/VIII от 05.12.2025 |
Уточнение бюджета на основании предложений акима района (пункт 2 ст. 94 Бюджетного Кодекса РК) |
итого |
7 | ||
- IV.Планирование бюджета.
Показателисоциально-экономическое развитие
Урджарского района
Территория |
1 203,9тыс. га. |
Население на 01.01.2025г |
41,2тыс. чел. | ||
Количество населенных пунктов |
35 |
Плотность населения |
3,4 чел. на кв.км. | ||
Расстояние от райцентра до г. Семей |
510 км. |
Количество сельских и поселковых округов |
16 | ||
Удельный вес национальностей на начало 2025года: | |||||
Казахи –89,4 % Русские –7,5 % |
Татары –0,4% Немцы –0,8% Узбеки –0,1% |
Уйгуры –0,3% Чеченцы –0,2% Белорусы – 0,04% Другие -1,4% | |||
№ п/п |
Показатели |
Факт |
Факт |
План |
Ноябрь2024г. |
Ноябрь2025г. |
Темп роста/ИФО кянварю-ноябрю 2024г. | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
Промышленность | ||||||||
1. |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
3 261,4 |
2 644,4 |
2 657,5 |
2 830,3 |
2 579,3 |
91,1/95,6 | |
2. |
Введены в действие – количество рабочие места |
- |
- |
- |
- |
- | ||
3. |
Расширение действующих производств – количество рабочие места |
- |
- |
- |
- |
- | ||
4. |
Объем обрабатывающей промышленности, млн. тенге |
1618,0 |
1 263,3 |
1 642,3 |
1 484,6 |
1 648,6 |
111,0/125,0 | |
5. |
Объем горнодобывающей промышленности, млн. тенге |
741,0 |
251,5 |
367,2 |
317,7 |
93,7 |
29,5/14,4 | |
Сельское хозяйство | ||||||||
6. |
Объем валовой продукции сельского хозяйства всего, млн. тенге |
103 308,8 |
58 158,5 |
59 158,5 |
54 837,0 |
74 403,4 |
136,2/106,1 | |
7. |
Поголовье скота и птицы, голов | |||||||
КРС - всего |
83 018 |
63 566 |
- |
63 233 |
58 580 |
92,6 | ||
в т.ч. коровы |
46 280 |
29 517 |
- |
29 497 |
31 345 |
106,3 | ||
Овцы и козы |
161 384 |
87 018 |
- |
105 347 |
85 041 |
80,7 | ||
Свиньи |
628 |
588 |
- |
823 |
702 |
85,3 | ||
Лошади |
38 542 |
15 308 |
- |
15 049 |
15 658 |
104,0 | ||
Птица вся |
135 066 |
92 018 |
- |
129 498 |
96 531 |
74,5 | ||
8. |
Производство животноводческой продукции, тонн | |||||||
Скот и птица (в живом весе) |
20 405,2 |
8720,8 |
6 246,6 |
6 333,6 |
101,4 | |||
Молоко |
65 402,9 |
31 808,2 |
29 474,3 |
29 741,0 |
100,9 | |||
Шерсть (в физическом весе) |
433 |
222,6 |
11 064,0 |
15 653,0 |
141,5 | |||
Яйца, тыс. штук |
20 299 |
10 769,7 |
10 219,4 |
10 381,5 |
101,6 | |||
Посев сельскохозяйственных культур, гектаров | ||||||||
9. |
Вся посевная площадь |
192 314,8 |
110 930,8 |
- |
110 930,8 |
113 011 |
101,8 | |
в т.ч. Зер новые культуры - всего |
67 402,2 |
35 294,6 |
- |
35 294,6 |
30 985,1 |
87,8 | ||
из них: зер новые колосовые |
- |
- |
- |
- | ||||
кукуруза на зерно |
4 126 |
2 410,0 |
- |
2 410,0 |
3 265,4 |
135,5 | ||
рис |
- |
- |
- |
- |
- | |||
Масличные всего |
72 452,7 |
44 983,4 |
- |
44 983,4 |
50 151 |
111,5 | ||
Картофель |
2 354,9 |
270,8 |
- |
270,8 |
539,4 |
199,2 | ||
Овощи |
3 467,9 |
1 356,6 |
- |
1 356,6 |
3 048,3 |
в 2,2 раза | ||
Бахчевые культуры |
1 519,7 |
1 151,0 |
- |
1 151,0 |
1 158,6 |
100,7 | ||
Кормовые культуры |
46 670,9 |
27 874,4 |
- |
27 874,4 |
28 827,4 |
103,4 | ||
Плоды и ягоды |
725,9 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Валовой сбор сельскохозяйственных культур, тонн | ||||||||
10. |
Зер новые культуры – всего* |
112 270,8 |
90 329,3 |
- |
- |
- |
- | |
в т.ч. зер новые колосовые |
- |
- |
- |
- | ||||
кукуруза на зерно |
9 444,5 |
14 249,9 |
- |
- |
- |
- | ||
рис |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Масличные всего |
96 849,6 |
77 530,0 |
- |
- |
- |
- | ||
Картофель |
60 082,5 |
6 987,4 |
- |
- |
- |
- | ||
Овощи |
46 793,9 |
36 261,5 |
- |
- |
- |
- | ||
Бахчевые культуры |
38 429,5 |
29 609,0 |
- |
- |
- |
- | ||
Плоды и ягоды |
2 980,7 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Малое предпринимательство | ||||||||
11. |
Количество действующих субъектов предпринимательства,единиц |
6 368 |
4 286 |
4 433 |
4 306 |
4 311 |
100,1 | |
численность работающих в них всего, человек* |
9 147 |
6 090 |
- |
- |
- |
- | ||
объем произведенной продукции и оказанных услуг, млн. тенге** |
80 733 |
64 848 |
- |
- |
- |
- | ||
платежи в госбюджет, млн. тенге |
3 319,5 |
2 995,7 |
3 068,8 |
3 505,2 |
2 741,9 |
78,2 | ||
РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
ОБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Гор/рай бюджеты |
3 319,5 |
3 688,5 |
3 068,8 |
3 505,2 |
2 741,9 |
78,2 | ||
12. |
Крупные предприятия (расписать крупные предприятия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
1. Крупных предприятии по району нет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Инвестиции | ||||||||
13. |
Инвестициив основной капитал, млн. тенге |
47 412,1 |
36 131,7 |
40 684,1 |
30 748,2 |
38 903,0 |
123,9/126,3 | |
республиканский бюджет |
2 709,9 |
4 154,5 |
2 970,8 |
1 258,8 |
- | |||
местный бюджет |
7 386,1 |
2 629,9 |
- |
5 901,1 |
- | |||
собственные средства |
12 777,1 |
5 546,3 |
5 448,6 |
13 428,3 |
- | |||
кредиты банков |
463,2 |
10,2 |
- |
10 000,0 |
- | |||
другие заемные средства |
24 075,7 |
23 790,8 |
20 106,1 |
8 314,8 |
- | |||
Жилье | ||||||||
14. |
Ввод объектов жилья,площадь, тыс.кв.м. |
15,0 |
10,6 |
8 000 |
10 291 |
11 004 |
106,9 | |
15. |
Объем строительных работ,млн. тенге |
30 574,9 |
19 841,3 |
19 000,0 |
16 338,5 |
17 161,8 |
105,0/103,6 | |
Торговля | ||||||||
16. |
Розничная торговля,млн.тенге |
17 632,3 |
13 626,2 |
17 986,6 |
12 093,8 |
15 570,1 |
128,7/117,7 | |
17. |
Оптовая торговля,млн.тенге |
2 873,0 |
1 661,3 |
2 900,0 |
1 470,1 |
2 856,7 |
194,3/181,4 | |
18. |
Объем оказанных услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей,млн. тенге |
40,6 | ||||||
Дороги | ||||||||
19. |
Протяженность автодорог, км |
965 |
498 |
498 |
498 | |||
республиканского значения, км |
277 |
210 |
210 |
210 | ||||
областного значения, км |
204 |
- |
- |
- | ||||
районного значения, км |
484 |
288 |
288 |
288 | ||||
20. |
Из общей протяженности автодороги с твердым покрытием, км |
715 |
170,5 |
170,5 |
170,5 | |||
с гравийным и грунтовым покрытием, км |
250 |
170,5 |
170,5 |
170,5 | ||||
21. |
Доля дорог в нормативном состоянии, % |
80 |
- |
- |
- | |||
в хорошем состоянии, % |
30,5 |
- |
- |
- | ||||
в удовлетворительном состоянии, % |
60,4 |
- |
- |
- | ||||
ЖКХ | ||||||||
22. |
Протяженность водопроводных сетей, км |
259,2 |
358,0 |
358,0 |
408 | |||
Износ сетей, % |
73,0 |
77,0 |
77,0 |
70 | ||||
Обеспеченность централизованным водоснабжением, % |
72,1 |
77,1 |
77,1 |
85,7 | ||||
город |
- |
- |
- | |||||
село |
72,1 |
77,1 |
77,1 |
85,7 | ||||
Количество абонентов |
5 208 |
5 609 |
5 609 |
6204 | ||||
23. |
Количество теплоисточников (котельное, ТЭЦ) |
2 |
2 |
2 |
2 | |||
Протяженность тепловых сетей, км |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 | ||||
требующие реконструкции |
3 |
3 |
3 |
3 | ||||
Износ сетей, % |
81 |
87 |
87 |
87 | ||||
Количество абонентов |
- |
- |
- |
- | ||||
24. |
Протяженность электросетей, км |
2550,1 |
1 280,7 |
1 280,7 |
1 280,7 | |||
требующие ремонта | ||||||||
Износ сетей, % |
95,0 |
96,52 |
96,52 |
86,52 | ||||
25. |
Всего улиц |
378 |
378 |
378 |
378 | |||
В райцентре |
103 |
103 |
103 |
103 | ||||
- освещенные |
52 |
57 |
57 |
65 | ||||
В других СНП |
461 |
275 |
275 |
275 | ||||
- освещенные |
184 |
193 |
193 |
211 | ||||
Ветеринария | ||||||||
26. |
Количество ветеринарных организаций |
16 |
16 |
16 |
16 | |||
- Ветеринарные станций |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||
- Ветеринарные пункты |
15 |
15 |
16 |
16 | ||||
27. |
Скотомогильники |
16 |
16 |
16 |
19 | |||
28. |
Расколов |
9 |
9 |
9 |
19 | |||
29. |
Убойные пункты и площадки |
3 |
3 |
3 |
5 | |||
Бюджет | ||||||||
30. |
Поступление налогов в местный бюджет, млн. тенге |
13 138,2 |
9 454,8 |
8 212,8 |
9 724,5 |
10 854,5 | ||
31. |
Собственные доходы местного бюджета, млн. тенге |
3 319,5 |
3 688,5 |
3 050,7 |
2 686,3 |
7 077,8 | ||
32. |
Расходы бюджета, млн. тенге |
13 260,5 |
9 320,7 |
8 212,8 |
9 724,5 |
10 854,5 | ||
33. |
Субвенция, млн. тенге |
1 121,3 |
937,7 |
822,8 |
937,7 |
822,8 | ||
34. |
Трансферты всего, в т. Ч. |
7 364,9 |
4 828,6 |
4 216,5 |
5 122,4 |
5 118,3 | ||
- Нацфонд |
- |
- |
- |
- |
- | |||
- РБ |
- |
- |
- |
- |
- | |||
- ОБ |
7 364,9 |
4 828,6 |
4 216,5 |
5 118,3 |
5 118,3 | |||
35. |
Займы |
72,4 |
843,5 |
86,5 |
1 457,4 |
1 457,4 | ||
Социальная защита | ||||||||
36. |
Количество учреждений, единиц |
3 |
3 |
3 |
3 | |||
Количество услугополучателей |
31 234 |
32 615 |
4 302 |
1 906 | ||||
Штатная численность |
78 |
43,5 |
43,5 |
43,5 | ||||
в т.ч. соцработники |
37 |
27 |
27 |
27 | ||||
37. |
Среднемесячная заработная плата [1], тенге |
266 796 |
281 089 |
289 849 |
303 428 | |||
38. |
Уровень общей безработицы [2] , % |
5,3 |
4,8 |
4,8 |
4,7 | |||
39. |
Создано рабочих мест, единиц |
2 785 |
1 950 |
864 |
1 813 |
1 327 | ||
40. |
Число получателей АСП, человек |
3 599 |
2 379 |
2 878 |
2 358 |
1 021 | ||
Здравоохранение | ||||||||
41. |
Количество учреждений, единиц |
57 |
38 |
38 |
38 | |||
государственные |
55 |
38 |
38 |
38 | ||||
частные | ||||||||
Районная больница |
2 |
1 |
1 |
1 | ||||
ВА |
25 |
16 |
16 |
16 | ||||
МП |
22 |
15 |
15 |
15 | ||||
ФАП |
9 |
6 |
6 |
6 | ||||
Штатная численность |
623 |
604 |
604 |
621,25 | ||||
Число врачей, человек |
156 |
89 |
89 |
110 | ||||
Численность среднего медперсонала, чел |
328 |
316 |
316 |
328,75 | ||||
Численность младшего медперсонала, чел |
85 |
98 |
98 |
84,75 | ||||
Другие |
97,75 | |||||||
Дефицит кадров, единиц |
4 |
2 |
2 |
2 | ||||
Образование | ||||||||
42. |
Количество учреждений, единиц |
140 |
90 |
90 |
90 | |||
государственные |
137 |
89 |
89 |
89 | ||||
частные |
3 |
1 |
1 |
1 |
- | |||
Штатная численность, единиц |
2 053 |
1 281 |
1 281 |
1 281 | ||||
43. |
Общеобразовательные школы, ед. |
51 |
33 |
33 |
33 | |||
государственные |
51 |
33 |
33 |
33 | ||||
частные |
- |
- |
- |
- | ||||
Численность детей в них, человек |
11 567 |
6 651 |
6 651 |
6 651 | ||||
Дефицит мест |
- |
- |
- |
- | ||||
Штатная численность, единиц |
1 887 |
1 133 |
1 133 |
1 133 | ||||
44. |
Детские дошкольные, единиц |
43 |
29 |
29 |
29 | |||
государственные |
40 |
28 |
28 |
28 | ||||
частные |
3 |
1 |
1 |
1 | ||||
Численность детей в них, человек |
1 619 |
991 |
991 |
991 | ||||
Охват детскими дошкольными учреждениями, % |
87 |
93 |
93 |
93 | ||||
Штатная численность, единиц |
120 |
120 |
183 |
183 | ||||
45. |
Мини – центры, единиц |
46 |
28 |
28 |
28 | |||
государственные |
46 |
28 |
28 |
28 | ||||
частные |
- |
- |
- |
- | ||||
Численность детей в них, человек |
2 087 |
1 409 |
1 409 |
1 151 | ||||
Штатная численность, единиц |
46 |
28 |
28 |
28 | ||||
46. |
Количество компьютеров, штук |
3 855 |
- |
- |
- | |||
47. |
Количество учащихся на 1 компьютер, чел. |
3 |
- |
- |
- | |||
Культура | ||||||||
48. |
Количество учреждений, единиц |
34 |
17 |
17 |
17 | |||
49. |
Дома культуры, единиц |
4 |
2 |
2 |
2 | |||
Штатная численность, единиц |
97,75 |
77,5 |
77,5 |
77,5 | ||||
50. |
Клубы, в. Т. Ч. |
15 |
9 |
9 |
9 | |||
- юр. Лица |
- |
- |
- |
- | ||||
- филиалы |
- |
- |
- |
- | ||||
Штатная численность, единиц |
67,25 |
45 |
45 |
45 | ||||
51. |
Библиотеки, в. Т. Ч. |
11 |
5 |
5 |
5 | |||
- юр. Лица |
- |
- |
- |
- | ||||
- филиалы |
- |
- |
- |
- | ||||
Штатная численность, единиц |
25 |
16 |
16 |
16 | ||||
52. |
Музеи , в. т. т. |
3 |
1 |
1 |
1 | |||
- юр. Лица |
- |
- |
- |
- | ||||
- филиалы |
2 |
1 |
- |
- | ||||
Штатная численность, единиц |
18 |
7 |
5 |
5 | ||||
53. |
Памятники, единиц |
26 |
24 |
24 |
24 | |||
- республиканского значения |
6 |
4 |
4 |
4 | ||||
- местного значения |
20 |
20 |
20 |
20 | ||||
54. |
Архивы, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 | |||
Штатная численность, единиц |
15 |
15 |
15 |
15 | ||||
Спорт | ||||||||
55. |
Количество объектов, единиц |
57 |
34 |
34 |
34 | |||
ДЮСШ, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||
Спортивные комплексы, единиц |
- |
- |
- |
- | ||||
ФОКи, единиц |
- |
- |
- |
- | ||||
Спортивные модули, единиц |
4 |
3 |
3 |
3 | ||||
Бассейны, единиц |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||
Стадионы, единиц | ||||||||
Спортзалы при школах, единиц |
51 |
29 |
29 |
29 | ||||
* данные по мониторингу предпринимательства приведены за 3 кв. 2024 года (данные 4 кв. будут в апреле 2025 года), сравниваемый период приведены за 4 кв. 2023 г. с учетом района Маканшы, разделенных данных в официальной публикации нет.
** данные по мониторингу предпринимательства приведены за 3 кв. 2024 года (данные 4 кв. будут в апреле 2025 года), сравниваемый период приведены за 4 кв.2023 г. с учетом района Маканшы, разделенных данных в официальной публикации нет.
- Сведения о расходах и доходах бюджета на 2026 год
Коды |
Наименование |
2026 год |
утвержденный | ||
I. Доходы |
8 424 646,0 | |
НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
1 999 620,0 | |
НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
47 353,0 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
60 000,0 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
6 317 673,0 | |
II.ЗАТРАТЫ |
7 053 766,0 |
- Сведения о базовых ставках
Месячный расчетный показатель
1 январь 2026 год - 4325 тенге.
1 январь 2025 год - 3932 тенге.
1 январь 2024 год - 3692 тенге.
1 январь 2023 год - 3450 тенге.
1 январь 2022 год — 3063 тенге.
1 январь 2021 год — 2917 тенге.
1 январь 2020 год — 2651 тенге.
Бюджет района на 2026-2028 годы разработан согласно Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и Налогового Кодекса. Бюджет разработан в соответсвии социально-экономического развития района и прогнозных показателей. Бюджет Урджарского района на2026-2028 годы утвержден решением сессией районного маслихата от 18 декабря 2025 года №31-615/VIII.