В целях ознакомления всех граждан района с бюджетными параметрами, приоритетами и решениями разработан гражданский бюджет на 2025-2027 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Документ состоит из следующих разделов:
- I. Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;
II. Планирования бюджета;
Ш. Сведения о расходах и доходах на 2025-2027 годы;
IV. Сведения о базовых ставках.
- Сведения по количесту уточнений и корректировок бюджета района;
Кол-во |
Дата |
причина (с указанием по чьей инициативе произведено уточнение, депутатов маслихата или местного исполнительного органов в соответствии с Бюджетным кодексом). |
причина |
1 |
№ 23-2 от 27.12.2024г |
Утверждение бюджета за 2025-2027 гг. согласно решения маслихата № 23-2 от 27.12.2024г. |
в связи с утверждением бюджета решение Кокпектинский районного маслихата |
1 |
№ 24-2 от 20.02.2025г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 24-2 от 20.02.2025г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ, направление свободных остатков |
распределением средств областного бюджета и перераспределение средств в разрезе бюджетных программ свободные остатки района. |
1 |
№ 28-2 от 09.06.2025г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 28-2 от 09.06.2025г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
в связи с распределением средств из областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата. |
1 |
№ 30-2 от 13.08.2025г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 30-2 от 13.08.2025г Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
распределением средств областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата |
1 |
№ 32-5/3 от 15.10.2025г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 32-5/3 от 15.10.2025г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
Внесении изменений средств областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата |
1 |
№ 34-3от 25.11.2025г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 34-3от 25.11.2025г Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
Внесении изменений средств областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата |
1 |
№ 36-2от 11.12.2025г. |
Направление трансфертов согласно решения районного маслихата за № 36-2от 11.12.2025г. Перераспределение средств в разрезе бюджетных программ |
Внесении изменений средств областного бюджета и решение Кокпектинский районный маслихата |
1 |
№ 44 от 19.02.2025г |
В соответствии статьи 111, п.3, п.п. 4 и 44 статья, п.7. Бюджетного кодекса. |
в связи с корректировкой в соответствии с законом о местном самоуправлении статьи 31 пункт 2 |
1 |
№ 60 от 05.03.2025г |
20 статья Бюджетного кодекса, проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
Постановление акимата района |
1 |
№ 70 от 28.03.2025г |
79 статьи Бюджетного кодекса и в соответствии статьи 111, п.3,п.п 2, и |
Постановление акимата района |
1 |
№73 от 03.04.2025г |
20 статья Бюджетного кодекса, проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
Постановление акимата района |
1 |
№ 101 от 14.05.2025г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
в связи с корректировкой местного бюджета |
1 |
№ 103 от 15.05.2025г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
в связи с корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов) |
1 |
№ 113 от 30.05.2025г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
в связи с корректировкой местного бюджета |
1 |
№ 161 от 17.07.2025г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов |
№ 178 от 01.08.2025г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов | |
1 |
252 от 14.11.2025 г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов |
1 |
268 от 17.12.2025г |
93,98 статьи Бюджетного кодекса |
корректировкой областного бюджета (изменение целевых трансфертов |
- II.Планирование бюджета.
Основные показатели социально-экономического развития
Кокпектинского района на 2025 год.
Наименование |
План-задания на 2024 г |
январь-декабрь 2024 г.(факт) |
январь-декабрь 2025г. (факт) |
2025 / 2024 г, %(гр4/гр3*100) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Промышленность | ||||
Объем производства промышленной продукции,млн. теңге |
1 184,6 |
1 247,6 |
105,3 | |
ИФО, % |
98,7 | |||
ТОРГОВЛЯ | ||||
Розничный товарооборот, млн. тенге |
5 270,0 |
5 312,9 |
100,8 | |
ИФО, % |
103,1 | |||
Сельское хозяйства | ||||
Объем продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
31 944,4 |
39 598,2 |
123,9 | |
ИФО, % |
94,9 | |||
Реализовано мяса, ( в живом весе)тонн |
9 040,3 |
9 110,9 |
101,8 | |
Надоено молока,тонна |
28 108,5 |
29 847,7 |
106,2 | |
Получено яиц,тыс. штук |
6 862,0 |
6 841,8 |
100,3 | |
Валовой сбор зер новых и бобовых культур,тонна |
80 866,9 |
53 331,8 |
65,9 | |
КРС,голов |
62 896 |
62 718 |
99,7 | |
Овцы и козы,голов |
53 983 |
60 782 |
112,6 | |
Лощади,голов |
19 637 |
20 901 |
106,4 | |
Свиньи,голов |
44 |
53 |
120,5 | |
Птицы,голов |
39 074 |
39 710 |
101,6 | |
Инвестиция | ||||
Инвестиция в основной капитал,млн. тенге |
27 674,0 |
24 114,1 |
87,1 | |
ИФО, % |
85,1 | |||
Малый бизнес | ||||
Зарегистрированные предприятия малого бизнеса, единиц |
1 367 |
1 272 |
93,1 | |
Действующие субъекты малого и среднего предпринимательства, единиц |
1 272 |
1 218 |
95,8 | |
В том числе :действующие предприятия малого бизнеса, единиц юрид. лиц |
79 |
83 |
105,1 | |
Социальная защита | ||||
Зарегистрированные безработные, чел |
570 |
607 |
106,5 | |
Создано новых рабочих мест в том числе временные и постоянные, единиц |
806 |
849 |
105,3 | |
Строительство | ||||
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м |
5 322,0 |
6 431,0 |
120,8 | |
Объем строительных работ, млн. тенге |
21 557,0 |
23 679,4 |
109,8 | |
ИФО, % |
107,7 | |||
Бюджет | ||||
Поступление налогов в местный бюджет Всего, млн. тенге |
1 376,2 |
2 253,9 |
163,8 | |
Образование | ||||
Количество объектов образования, в том числе: |
25 |
25 |
96,1 | |
Общеобразовательные школы |
18 |
18 |
100,0 | |
Детские сады |
7 |
7 |
100,0 | |
Колледжи |
0 |
0 | ||
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 | |
Здравоохранение | ||||
Заболеваемость туберкулезом на 100,0 тыс. населения, % |
5 (41,5) |
4 (34,3) |
80,0 | |
Количество медицинских учреждений ед.изм |
16 |
17 |
106,3 | |
Инфраструктура | ||||
Протяженность автомобильных дорог, в том числе: км |
282,4 |
282,4 |
100,0 | |
с твердым покрытием, км |
111,4 |
111,4 |
100,0 | |
гравийные и грунтовые, км |
171,0 |
171,0 |
100,0 | |
Протяженность водопроводных сетей км |
163,8 |
163,8 |
100,0 | |
Износ % |
30 |
30 |
100,0 | |
Протяженность канализационных сетей ,км |
3,5 |
3,5 |
100,0 | |
Износ % |
70 |
70 | ||
Общественный безопасность и порядок | ||||
Зарегистрированные преступление, всего |
51 |
44 |
86,3 | |
Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений,% |
100,0 |
55,6 | ||
Ш. Сведения о расходах и доходах бюджета на 2025-2027годы.
тыс тенге
Коды |
Наименование |
2025год |
2026 год |
2027 год |
скорр |
Утвержденный |
план | ||
I. ДОХОДЫ |
8 531 498,6 |
5 159 815,0 |
3 383 802,0 | |
НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
2 054 414,6 |
1637035 |
1697121 | |
НЕ НАЛОГОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
74 576,7 |
16 156,00 |
16963 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА |
35 558,6 |
30220 |
19130 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ |
4 693 759,1 |
3292533 |
1595611 | |
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ |
49 484,0 |
56283 |
54977 | |
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЙМОВ |
941 824,0 |
127588 | ||
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ |
681 881,6 | |||
II. ЗАТРАТЫ |
8 531 498,6 |
5 159 815,0 |
3 383 802,0 | |
1 |
Государственные услуги общего характера |
1 480 784,0 |
1252857 |
1070566 |
2 |
Оборона |
28 061,8 |
30052 |
31465 |
3 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовна-исполнительная деятельность |
4 760,0 |
10500 |
11025 |
4 |
Образование | |||
6 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
518 388,9 |
738698 |
420700 |
7 |
Жилищно-комунальное хозяйство |
2 735 852,1 |
804386 |
704906 |
8 |
Культура, спорт, туризм и инфармационное пространство |
738 966,6 |
692170 |
682357 |
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельного отношения |
203 705,0 |
227754 |
94622 |
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
67 500,0 | ||
12 |
Транспорт и комуникации |
1 742 084,3 |
284175 |
217960 |
13 |
Прочие |
395 713,0 |
35118 |
37400 |
14 |
Обслуживание долга |
56 973,0 |
211822 |
57824 |
15 |
Трансферты |
509 225,9 | ||
16 |
Погашение займов |
49 484,0 |
872283 |
54977 |
III. Чистое бюджетное кредитование |
78 250,0 | |||
Бюджетные кредиты |
127 734,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0,0 | |||
V Дефицит (профицит) бюджета |
-1 574 221,6 | |||
VI Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
1 574 221,6 |
- Сведения о базовых ставках.
Месячный расчетный показатель
1 январь 2024год — 3 692 тенге
1 январь 2025год — 3 932 тенге
1 январь 2026год — 4 325 тенге
Размеры базовых ставок РК на 2025 год
Месячный расчетный показатель (МРП) на 2025 год:
3 932 тенге
Минимальный размер заработной платы (МЗП) на 2025 год:
85 000 тенге
Прожиточный минимум на 2025 год:
46 228 тенге
Минимальный размер пенсии на 2025 год:
62 771 тенге
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты на 2025 год:
32 360 тенге
Прожиточный минимум на 2025 год:
46 228 тенге
Бюджет района на 2025-2027 годы разработан согласно Бюджетного Кодекса Республики Казахстан и Налогововго Кодекса. Бюджет разработан в соответствии социально-экономического развития района и прогнозных показателей.
Бюджет Кокпектинского района на2025-2027 годы утвержден решением сессии Кокпектинского районногомаслихата от 27 декабря 2024 года№ 23-2.